你好; 你是要计算22年的年度 增值税税负率 ; 你直接按照 累计 实际缴纳的增值税 / 不含税累计年收入就可以了
老师,帮我看下我这三张表的关联关系,有没有数不对的,发生额余额表的本年利润期末应该等于利润表本年累计数吧?我这个不一样,但资产负债表和利润表上净利润能对得上
老师,这题最后的所得税负债我怎么算不出这个数,帮忙写一下谢谢,老师,到2018年递延所得税负债发生额是-125,余额是2375这个对吧
哪位好心老师帮我看下对不对,这样算增值税税负率,这一年下来,是用全年累计数算吧
你好老师能帮我看一下这个表里增增值税怎么算出来的吗?公司只给了我管理费和工资表的数其他数都是算出来的,可我怎么算也算不对增值税是那个数
老师,这红圈里的算出来的是不是包含了增值税的销售额?这个是蒙对的,理解清楚一下比较好[捂脸]好像这样理解有点不对应该是算出不含增值税的销售额来乘以税率的,但1200/(1+13%)=1356这样算出来的比含增值税还要多,这有点不懂了,老师有空了帮忙解释一下,谢谢老师!
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
这我懂,在报表里累计实际缴纳增值税是不是 221492.4+266.74=221759.14
公式我也懂,但在报表里是不是看这21栏和27栏才是缴纳的增值税
你好; 你这个表格是几月的增值税 申报表 ; 你看这个; 还不如看你 应交税费的明细账 ; 累计借方的未交增值税 就是你的 本年累计的 实缴 金额
去年12月份的
你好;去年12月的; 那你就直接看你本年累计实际缴纳的 增值税金额 / 累计的营业收入就可以了。 看24栏次的数据 ; 应交税额
麻烦老师帮我看下21年一整年税负率是不是这样算,辛苦了!
你好; 看不清楚你的表格; 你截图 清楚一些好看金额