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请问老师,如果遇到税务要求调账的话,我们怎么做会计科目呢,以前的账和现在调整的账怎么来匹配,因为之前调整账是按税负率来调整的

2022-12-20 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-20 14:17

具体的调整什么业务的。

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快账用户7783 追问 2022-12-20 14:18

成本,还有期间费用

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:19

怎么调整,多做了吗?还是虚增的?

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快账用户7783 追问 2022-12-20 14:23

成本做多了,期间费用发票有,但是按税负率来讲就亏了,所以减了一部分费用

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:28

成本的借库存商品贷以前年度损益调整, 你的费用的借预付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

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快账用户7783 追问 2022-12-20 14:37

不用反结账到以前年度吗

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:39

如果你反结账的话,你之前申报给税务局的报表需要调整的。预缴的所得税 利润表。

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快账用户7783 追问 2022-12-20 14:42

税务局的报表已经调整到年报里了

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:43

你好,你要反结账就去修改之前的汇算清交也可以修改的,都可以修改,你不要反结账的话,你就在今年调整,然后去修改汇算清交就可以的,这个你自己选择就行,两种做法,你选择哪一个给你写哪一个的分录。

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快账用户7783 追问 2022-12-20 14:45

只是账还摆在以前的账,如果不调成税务要求的账,那未分配利润那块就一直不对

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:47

你看一下你上面的账务处理,以前年度损益调整,月末不就结转到未分配利润啦。

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快账用户7783 追问 2022-12-20 14:50

意思反结账的话,比如我管理费用类,以前是20万,现在调为10万,反结账到以前年度分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:52

你好,那你直接在原先的账务处理里面把金额修改一下不就可以啦。

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齐红老师 解答 2022-12-20 14:53

借预付账款10万,管理费用10万,贷银行存款20万。

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快账用户7783 追问 2022-12-20 15:39

改金额,银行余额不就对不上了吗

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齐红老师 解答 2022-12-20 15:42

你好,银行还是20不是吗。

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齐红老师 解答 2022-12-20 15:42

我上面给你写的那个分录,你还是支付了20

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具体的调整什么业务的。
2022-12-20
你好,需要调整资产负债表的货币资金,未分配利润期末余额 
2020-12-04
你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
2024-04-13
您好,这个发票异常,但我们的往来科目都平了,不用写分录,直接 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 有涉及到补所得税才写分录 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
2024-07-11
你系统录入的时候,把利润表里的收入,成本,费用等科目都要录入本年累计发生额,借方和贷方累计都要写上,这样你的利润表里能体现本年累计发生额
2021-08-11
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