同学你好 对的 按照二百万预缴
我们是清包工劳务一般纳税人,简易征收500万,开给甲方500万百分之3的专票,分包出去400万,开给我们百分之1的专票,差额部分100万已经预缴税款,回到主管税务机关,不要再交增值税了吧
我公司是一般纳税人的建安业公司,异地项目预交增值税计算公式是:应预缴增值税税额=(取得的全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近开出200万销项票,但预计从甲方实际能结算到工程款160万,我的问题是:我能否按照实际收到的160万来计算预交增值税呢?
老师您好,我们承包了一个异地项目,其中劳务部分分包给了别的公司,这个项目对他们而言也是异地项目,我想知道假如我们开给业主5000万,劳务公司开给我们1000万,我们和劳务公司的异地预缴应该怎么交?现在是我们只按4000万交的,这个1000万的异地预缴我们能抵扣吗?
老师我们一般纳税人承包的劳务的造价500万 分包出去300万,我异地预交就按照200万预交增值税吗?
老师好,我们一般纳税人,有个异地项目简易计税,然后分包出去了,我们预交时按开票金额—分包款差额预交了,现在申报增值税,为啥还得按全额交,还得不上分包方交的税款
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
那老师如果我们下游给我们开的普票也可以这么操作吗?
同学你好 嗯 这个可以的
老师我们这个月开专票100万增值税销项税8.25万,收到普票80万普票税率2.3万,我是按照(8.25-2.3)*0.02 还是按照(100-80)/1.09*0.09了
还是按照(100-80)/1.09*0.02预交了
同学你好 按照(100-80)/1.09*0.02预交了
老师1、对方不管开专票普票都是这么处理吗? 2、我们如果是小规模纳税人是(100-80)/1.03*0.03预交吗 3、老师如果对方开的专票我们本地申报增值税还能抵扣吗?
同学你好 1.对的 2.是的 3.可以抵扣
老师我们只是承接的劳务也可以这么申报吗?分包出去的也是
同学你好 对的 也是这样申报的
老师如果本来我们分包方没有给我开票的话,那我异地预交的时候就不能扣除分包款了嘛?
同学你好 对的 不能扣除了
老师帮我看一下我举例这个了,有误的地方麻烦给我指出来一下哦
同学你好 只要有发票都可以扣除 按照差额来的
老师看哈我算的有没有错误
同学你好 我看着没有错误呢
那老师如果对方都等项目完成了再给我开的票,我们之前都吧票开完了,那不是我异地预交就相当于没法扣除分包款了?
同学你好 对的 这样就没法扣除了
老师没办法扣除是不是意味着我这个项目节约不了分包款的增值税了?
同学你好 对的 预缴的也可以抵减 后期抵减也可以