你好; 期末结账 ; 是说的年结的话; 要先年结了 。 你1月才好建账23年的去 做账 ;确定好期初数据的

老师你好,就是,我在用金蝶软件做账,分析本期资产负债表,年初余额是平的,本期发生额也平的 但期末余额不平,具体情况是负债和所有者权益比资产少,我记得在上课时我们老师是说是制造费用的原因,在向导那边调整一下制造费用,但我忘记具体是怎么操作了, 所以麻烦老师帮我指点指点
老师们,2020年的账我还没过账没结账,我们使用的是金蝶云专业版的软件,通常我做完账是按照以下流程:过账—结转损益—过账,都是自动的,但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗?我是2020年7月份来这的,我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目,请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢?这个软件上按哪一步结转呢?
老师,我们公司用的金蝶kis专业版,我想问下12月年底期末结账到1月和平时有没得不一致,具体怎么操作
老师,有个问题,想问一下,就是2023年1月我们公司早放春节假,所以来不及给其他公司开具转售电专用发票。2月收到供电局给我们开具的12月份电费发票,然后按照各公司12月份用电量给他们开专用发票,请问2月份我怎么把转售电这部份的金额结转成本?
你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去,年底的时候。这家要记账的小规模公司,对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入,记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了,是怎么回事?去年底的余额怎样操作?
老师,有张发票我抵扣了,现在又红冲了,现在红字发票我怎么记凭证
老师,请问我们接了一个劳务承包,现在又分包给了另外一家公司,但是这个项目是异地的,需要备案和预缴吗
光伏安装开税票是开13个点还是9个点
老师好,今年2026年1月1日起房屋租赁从5%降为3%。我们与幼儿园订立合同,从25年6月开始收租金到次年的9月止。合同约定每年12月3 1日前收取租金,但对方迟迟不愿交,直到26年1月21日才分两次交完,对于这种跨两个年度,又恰逢税务局降税,我们该如何开票,如何申报呢?
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗
具体怎么操作,你说的是还要生成新的帐套吗
你好; 年结处理; 年结的时间,一般在账套数据中的当年第12期的期末,由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。 http://www.caikuaitoutiao.com/show/43434.html这个是操作的详细步骤; 自己去看看