同学你好 只能去税局申请增加
我们公司租了私人的房子来做办公室,钱已经用银行卡支付,并备注了房租款,但是私人是不能开发票的,请问我除了去税务局代开发票还有其他什么办法不做这一笔吗?
老师好,有这么个事我们5月6月开出去一百多万发票,账都做了,税都报了,但现在对方因为一些原因要求我们作废这些发票,现在怎么办
老师,我公司一个客户欠我们19万多得票没开过来。结果对方把公司注销了。我们还有什么办法追要发票吗?
对方公司要注销了,我们还欠了他们几百万发票,我们一个月开不出来这么多发票,怎么办?除了去税务局增加发票份数还有什么办法吗?
老师,您好!我上月开了几张普通发票,这月来重新核对销售需要开票的金额,发现数据有误导致发票多开,这怎么办老师?除了红冲发票还有什么办法? 我们是固定的销售客户,多开的发票可以转到下月来用吗?
公司给别人做东西是2000块,实际收到了五千块,开的发票是5000块,不能原路退回去多的钱,取现金把多的三千块退回去给人家,怎么合理记账,发票又不作废
老师,公司账上以前的财务把装修费用入了固定资产,现在已折旧完,剩个残值了,但现在税务所预警,需要重新调账,把装修费入到长期待摊费用,如何写分录啊,已经是10年前的账了
老师,新成立工厂,1.采购了很多厨房用品灶具,金额高的做了固定资产,金额小的放管理费用-福利费对么?2.核算成本按品种法,制造费归集中,采购的食材准备按加上外包的各部门人数分摊。但是厨房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利费?
我们民宿挂在携程上,8月应收携程11293.9元,主营业务收入11293.9/1.03,应交增值税328.9,平台费是701.38元,但是平台费的票要等次月也就是9月份开,这样两个月的分录分别要怎么写,9月份要先要先冲销8月的,借:销售费用-701.38贷,应收账款-701.38,9月再做同样的分录吗?还是9月的发票拿了放在8月的分录里,还是8月不做销售费用分录,等9月再做,老师,哪种账务处理正规,因为这种情况还满多的
老师,早上好!公司股权转让计税依据是什么?个人所得税是怎么计算的?
公司给别人做东西做了2000块实际收到了五千块,取现金3000退给人家,怎么合理做账
老师好!一般纳税人开简易计税3个点的劳务费出去,多方也是一般纳税人,对方可以抵扣增值税税额吗
老师,请问小规模可以开出13个点的发票吗
我们公司找的几个临时焊工 要结工资 需要对方开什么发票过来
已经认证抵扣了发票,增值税已经正常申报了,开具发票的人能够红冲?