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甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,销售商品价格为不含增值税的公允价格。2x19年6月份发生交易或事项。作会计分录。5、15日,以外购商品一批用于发放职工作为春节福利,该批产品的买价为100元/件,取得增值税专用发票注明的货款为10000元,增值税为1300元,该公司人员分布情况为,生产工人60人。车间管理人员20人,行政管理人员20人。(提示:不是抵扣进项税)

2023-03-06 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-06 11:02

你好同学,稍等回复

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齐红老师 解答 2023-03-06 14:35

借,应付职工薪酬11300 贷,库存商品10000 应交税费~增值税进项税转出1300

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齐红老师 解答 2023-03-06 14:36

借,生产成本6000*1.13 制造费用2000*1.13 管理费用2000*1.13 贷,应付职工薪酬11300

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4借生产成本10170 制造费用3390 管理费用2260 贷应付职工薪酬16950
2023-03-06
你好同学,稍等回复
2023-03-06
同学你好 问题不完整
2023-03-06
1借营业外支出23.25 贷库存商品20 应交税费应交增值税销项税3.25
2023-03-06
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-03-06
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