嗯嗯,这个是可以的哈
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,你好,怎么写份委托收款协议,我们公司现在开了80多万票出去。都是开的零售客户的票。但是钱走的老板私户,票已经开出去了,我可以事后写个委托收款协议嘛,写明多少钱,需要写具体哪些客户嘛,这个时间线是不是有点不对,收了钱再写委托协议
一个公司既是我们的供应商又是我们的客户,现在有一个协议就是账抵账,最后我们还欠几千块钱,它们不要了。这个怎么做账呢
请问老师,我们有一笔应付账款10000,因为我们收不到下家的钱,与上家双方协商后付9000,并签了协议,实际发票是开了10000的,但是只付9000给对方,这种情况怎么做账务处理呢?
老师,我们与客户有往来应收应付账,可以开具发票后,不走钱,做一个抵账协议抵钱不?
老师好,a欠b的钱,b欠c的钱,签订抵账协议以后变成a欠c的钱。这样c发过来的询证函应收账款有这笔余额,但是我们没有收到发票,也没有实际支付这笔钱,我们账上怎么去体现这个应付呢
                未分配利润投资的账务处理
老师好,请问:8月份做了商品销售,也结转了成本,实际这个商品并未入库记账,10月才办理付款记账是,冲减8月成本,又重新结转的成本,这个记账处理方式,在年审过程中,会提出怎么样的修改调整方式?谢谢
老师,请教下审计调整将所得税费用调整到了其他流动资产,这笔分录需要在账面做调整吗,是不是不需要体现在账面里呢
老师,我快账软件不好使了,登录不上去了
开发公司付的挖机转运,土方款这个没有发票,怎么开票啊,是个人的
企业支付给劳务公司劳务费,劳务工的个人所得税应该由企业报还是劳务公司报个税
我司属于纯外贸企业,现出口一批货物,跟外商客户成交方式是FOB; 采购时,跟供应商签订的采购合同是含运的,即供应商负责将该货物送至指定起运港,运费也有供应商承担, 这样国内段陆运发票我司无法取得,供应商无法单独给我们开具陆运发票,只能跟货物发票混合起来开总价,这样影响退税吗?
老师我们给有个公司多开了几千块的发票,一直挂账这个要怎么处理啊!这个钱收不到的是多开的
之前的会计在24年的汇算清缴做了退税,现在S那边打电话来了,意思说24年有未确认收入没报 就是要补税了,我这个怎么补
老师你好!不含税收入是38.5万元,是9个点的税率要交三个点的增值税,目前呢,我就用一个点交增值税,两个点预缴的税款来抵扣7700元,老师我是怎样计算进项税额?然后怎样写分录?勇老师指导一下