可能是对方公司内部管理的要求
老师我咨询一个问题,我们和客户签了一张十万元的合同,现在因为我们的原因,对方要罚款1000元,那我开发票的时候可以把这1000元开成折扣吗?或者正确的处理方法是什么?
老师:我们是房地产开发公司,自2018年4月拿地12月开盘,共开发41栋楼,合同约定交付日期为2020年6月30日交房,后来因疫情原因后面签的合同又改为8月31日,7月又因洪水原因再一次改为10月31日,最后在12月31日才拿到32栋楼的单体竣工验收报告,准备这32栋楼元旦后先并开具9%税率的增值税发票并交房,请问老师:1、增值税确认收入的时间节点是什么时候?2、企业所得税的确认收入时间节点是什么时候?请老师给详细解答,谢谢
老师,我这有这样一个问题,2020年12月我给客户开具增值税普通发票含税80000元,2021年6月因为这个合同有5000元不能完成,要求退款,我们正常退了5000元,客户答应把原来开的发票退回,但是6月份我们又重新开具了一张普通发票75000元给客户,并于当月确认了收入,正常报税,7月份收到了也2020年那张发票,自己开具了负数发票,那我这个负数发票应该怎么做分录呢
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
客户那边有和合同是23年的,发票这个月才开出,但是今天开票的时候客户那边要求把合同日期改成22年12月,为什么,一般情况是什么原因,他要改合同日期
老师我们25年1月份收到了70万的科研经费的专项款,税务局要求第一季度要报企业所得税的时候要填上去了应该咋样填了
将办公区的清洁外包给家政公司属不属于“直接用于消费”这能抵扣吗?开具专票,生活服务-保洁费能抵扣吗
个人劳务工资扣个税比例多少?几个档次?
老师好,现金流量表的编制公式大全有吗,或者哪里可以学习到?
老师,合同上有错别字的,必须要更改吗?
去年出口货物,今年运费发票才开回来,这个账务要怎么处理
老师厂里为安装设备搭建的平台花费23万我是记设备成本里面,还是单独核算平台做固定资产呢?
老师 公司购买一台车 现在是电子发票 上面写着机动车销售统一发票 那我进项税在增值税申报表哪里填写
老师 能给个人人为我我为人人的网站吗
给客人开好发票交付以后,客人要添加备注,这时候是不是要把原来的发票红冲,再重新开一张?怎么红冲发票啊,红冲的时候需要备注什么东西吗,比如备注需要红冲的发票号码
这个跟企业所得税没关系是吗,即便合同改22年的,我的发票开23年的,他们那边企业所得税抵的也是23年的是吧
是,那边企业所得税抵的也是23年的
好的,主要是他们税金付给我们了,采购的费用还没有支付
这个不影响更改合同