您好,您做账的收入的这一笔是怎么做的分录?

请问未发货先开票,做的是借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额,申报表的主营业务收入和财务软件的本年累计数不一致,这个应该怎么处理?
老师您好,外贸企业,外销收入视同内销征税,做帐后账上收入累计数与增值税申报表累计数相差销项税额,该如何处理?
老师,企业同时有外销进销项,内销进销项,应该如何处理增值税。外销只有报关单跟明细,如何计算外销收入跟退税额
老师,您好!请教个问题,就是企业有赠品在税务上视同销售申报收入了,纳税申报表申报收入比账务里确认收入多240万,在会计处理上这部分赠品借:业务宣传费270万,贷:库存31万 销项239万;请问在做2022年的企业所得税申报表时如何调整
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
a员工帮b报销,能不能写收款人写b呢?但是报销申请人是a
律师事务所,一般纳税人,选择简易计税3%,是否能开具6%正常税率发票?
老师你好,我想问一下。就是上个月收入200万,然后开票金额250万,多的50万是4月份未开票的,我申报增值税的时候,怎么填,是写收入250,未开票-50万吗?
公司亏损,可以发绩效吗
老师,5000个定制纸杯的专票可以抵扣勾选吗
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
老师,正常工资和社保的和在一起怎么做账,用其他应付款
品牌设计logo服务发票上开票内容怎么写?
老师,如果企业有很多分支机构,人家问是统一采购好还是单独采购好,这怎么选择好?
老师,我想问一下,关于股权变更的,我们注册公司时候有个股东是200万,法人300万,法人现在实缴金额380000万,到4月净利润16000多,法人不想分红,也不想交税,那个股东和法人也没直接亲属关系,现在能不能弄一个股东放弃分红协议,再0元转让?
老师你好这是我冲减外销收入的分录,增值税重建也是在2月所属期中,
您好,您现在申报表上是16万多还是14万多?
增值税表我是按照14万多增加的内销(扣除销项税额后的天的),按照16万多冲减外销数据。
你好,对呀,正常就是这样子填。现在不能提交吗?
现在的问题是我的账收入和增值税申报表收入不一致。
你好,按照您说的应该是一致的呀。您看您账上一个是减16万,一个是增加了14万。申报表上也是。增加了14万,然后出口收入减了16万。