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老师您好,外贸企业,外销收入视同内销征税,做帐后账上收入累计数与增值税申报表累计数相差销项税额,该如何处理?

2023-04-07 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 13:52

您好,您做账的收入的这一笔是怎么做的分录?

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快账用户1631 追问 2023-04-07 13:55

老师你好这是我冲减外销收入的分录,增值税重建也是在2月所属期中,

老师你好这是我冲减外销收入的分录,增值税重建也是在2月所属期中,
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齐红老师 解答 2023-04-07 13:57

您好,您现在申报表上是16万多还是14万多?

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快账用户1631 追问 2023-04-07 14:04

增值税表我是按照14万多增加的内销(扣除销项税额后的天的),按照16万多冲减外销数据。

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:05

你好,对呀,正常就是这样子填。现在不能提交吗?

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快账用户1631 追问 2023-04-07 14:06

现在的问题是我的账收入和增值税申报表收入不一致。

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:07

你好,按照您说的应该是一致的呀。您看您账上一个是减16万,一个是增加了14万。申报表上也是。增加了14万,然后出口收入减了16万。

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2023-04-07
你们是什么企业啊,是制造业还是一般的购进后出售啊
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同学你好 需要一致的 按照账套收入申报
2021-07-02
你好,你看一下你这个进项都是什么业务产生的,如果是费用的,借管理费用 贷应交税费,应交增值税进项转出10
2023-09-19
同学,你好 一般情况下处理固定资产的收入应计入营业外收入,而不是营业收入。所以要正确区分,如果你的增值税申报表中的收入和财务软件出来的营业收入本年累计数差的是处理固定资产的收入,那你应该填剔除处置的三个固定资产的收入。祝你学习愉快!
2021-01-12
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