你好,汇算清缴调表不调账,填写在纳税调整明细表30行。

老师,我去年做的暂估入库8万发票回不来了,现在汇算清缴我把这部分调增了,请问账务怎么处理呢
老师,去年暂估的成本,今年有部分未取得发票,在今年汇算清缴时调增了,那么账务上暂估的应付账款如何处理呢?
你好,我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐,我23年拿回来了4万的成本发票,如何调账呢,是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去,所得税汇算清缴要怎么做。
去年暂估费用,今年不来票了,汇算清缴做纳税调增,那我账上暂估费用怎么做分录呢
老师,请问去年我暂估了一批费用,票来不了了,我今年做汇算清缴时把他调增,那我的帐该如何处理
请问企业所得税年报报错了,导致有税费,搞忘了,结果产生了滞纳金2.35元,现在在该怎么办?能现在更改吗?
老师,我们是工程行业,项目工地上要加柴油,但是自己没有油罐车,中石化那些加油站也没有车送,请问还有其他办法可以解决这个问题吗?
其他应收款-个人承担社保有借方余额,这部分由公司承担,账务上如何处理
工商年报,从业人数,填去年12月份工资表上的人数吗?还是填12月31日公司有几人?谢谢你了
好像是提供的发票,有的经常有问题,平时一般重要的问题都有哪些?我想给员工一起罗列出来,然后让他们自我检查,难道有哪些地方需要他们自检呢?
3个子女,赡养老人专项附加扣除,前两个子女分别按照约定分摊填了1500,第三个子女还能在个人所得税APP填报通过吗,系统是否有阻断
老师,对方开的普票13%,是不是开专票也是一样的。
老师,我们是招标公司,给专家老师付的专家评审费必须让老师们开回发票吗?
老师,这个怎么查是哪个项目啊,是要缴纳资源说税吗,怎么计算的
看是,补缴2025年底印花税3000元,怎么做账
那如果是假暂估的费用呢,该怎么处理,也是填表不调账
你好 假的要是冲了 税局会问的 要写说明的 有风险了 建义也 是按上面处理
那我应付暂估款有余额怎么办,怎么冲平
应付账款,那你这个假的那就不用付了,或者金额比较小的,你就现金多充几笔。
金额比较大,是以前暂估的时候多暂估了,
如果我今年硬冲的话,就会影响今年的利润了
这样有风险,税务局会让你补交税款。因为你这。因为你这个业务是虚假的,就是这种情况。
要是用以前年度损益调整科目来红冲不影响响今天的要是用以前年度损益调整科目来红冲,不影响今年的利润。
我准备把这笔费用调增交税,就是不知道账面上该如何处理,因为应付账款有余额,该怎么把这笔账冲平,我是小企业会计准则,还麻烦老师告诉我具体分录
这个就是汇算清缴填写纳税调整明细表,30行交税就行了,就是这样处理不用做分录。不用做调整的分录。
那我应付暂估款有余额怎么办
这个前面已经回复了,要是金额小的可以用现金多次重回,那要金额大就没有办法了,要是不用付的就转到营业外收入。
那可以走以前损益调整这个科目吗?冲去年的利润分配
你好 调整时是这样处理对的
那我就按这个办法,冲平,因为20多万,用现金冲好像是不是多了
是的,可以这样处理的。
谢谢老师的耐心讲解,
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!