你好,汇算清缴调表不调账,填写在纳税调整明细表30行。
老师,我去年做的暂估入库8万发票回不来了,现在汇算清缴我把这部分调增了,请问账务怎么处理呢
去年暂估费用,今年不来票了,汇算清缴做纳税调增,那我账上暂估费用怎么做分录呢
老师,请问去年我暂估了一批费用,票来不了了,我今年做汇算清缴时把他调增,那我的帐该如何处理
你好,去年暂估成本,今年汇算清缴时已经做了纳税调增处理,在汇算清缴以后这个发票来了,那我这个怎么处理呢?
老师,请问去年年底做了一笔暂估,没取得发票,汇算清缴这笔暂估调增,请问我的账务在今年要怎么处理呢?
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
那如果是假暂估的费用呢,该怎么处理,也是填表不调账
你好 假的要是冲了 税局会问的 要写说明的 有风险了 建义也 是按上面处理
那我应付暂估款有余额怎么办,怎么冲平
应付账款,那你这个假的那就不用付了,或者金额比较小的,你就现金多充几笔。
金额比较大,是以前暂估的时候多暂估了,
如果我今年硬冲的话,就会影响今年的利润了
这样有风险,税务局会让你补交税款。因为你这。因为你这个业务是虚假的,就是这种情况。
要是用以前年度损益调整科目来红冲不影响响今天的要是用以前年度损益调整科目来红冲,不影响今年的利润。
我准备把这笔费用调增交税,就是不知道账面上该如何处理,因为应付账款有余额,该怎么把这笔账冲平,我是小企业会计准则,还麻烦老师告诉我具体分录
这个就是汇算清缴填写纳税调整明细表,30行交税就行了,就是这样处理不用做分录。不用做调整的分录。
那我应付暂估款有余额怎么办
这个前面已经回复了,要是金额小的可以用现金多次重回,那要金额大就没有办法了,要是不用付的就转到营业外收入。
那可以走以前损益调整这个科目吗?冲去年的利润分配
你好 调整时是这样处理对的
那我就按这个办法,冲平,因为20多万,用现金冲好像是不是多了
是的,可以这样处理的。
谢谢老师的耐心讲解,
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!