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老师你好,公司买的车子,处置时累计折旧多提了,应该怎么账务处理

2023-04-27 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-27 09:33

你好,把多计提的折旧红冲处理。

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你好,把多计提的折旧红冲处理。
2023-04-27
编制调整分录: 借:以前年度损益调整——主营业务成本(或其他相关成本科目) 贷:累计折旧(或其他相关资产科目,如果折旧费用之前计入了在建工程等科目) 这个分录的目的是将去年漏记的折旧费用调整到正确的成本科目中。需要注意的是,这里使用的是“以前年度损益调整”科目,因为它用于处理属于以前年度的重大会计差错或影响以前年度损益的追溯调整事项。 调整利润分配: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2024-07-06
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转固定资产清理科目余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-11-08
学员朋友您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-02-22
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-01-06
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