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我是旅游行业,含税开票10000,收票含税8000,请问,申报的时候附表1和附表2如何填写?如何计算

2023-05-13 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-13 21:14

您好,是一般纳人还是小规?

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快账用户5973 追问 2023-05-13 21:23

一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-05-13 21:24

您好, (增值税纳税申报表附列资料(一))6%行次其他发票里不含税收入。

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快账用户5973 追问 2023-05-13 21:26

小规模纳税人

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快账用户5973 追问 2023-05-13 21:27

这个收入是开票收入?还是减去成本之后数字?

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齐红老师 解答 2023-05-13 21:28

填写收入是开票收入

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快账用户5973 追问 2023-05-13 21:30

那我收进来成本普票如何填写?

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齐红老师 解答 2023-05-13 21:30

本期可扣除项目金额的计算与填报在——增值税纳税申报表附列资料(三)6%税率的项目《不含金融商品转让)中

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您好,是一般纳人还是小规?
2023-05-13
第一行、第二行填写726.73, 第9行和第10行填写187995.98+111273.29。 18行应纳税减征额填写,726.73×2%, 减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写,726.73×2%。 提示不通过的,忽略提交就可以了
2025-08-18
同学你好 按照对应的税率填写
2023-01-31
您好, (增值税纳税申报表附列资料(一))6%行次其他发票里不含税收入。
2023-05-13
第一行、第二行填写726.73, 第9行和第10行填写187995.98+111273.29。 18行应纳税减征额填写,726.73×2%, 减免明细表本期发生额实际抵扣金额填写,726.73×2%。 提示不通过的,忽略提交就可以了
2025-08-18
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