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老师去年22年入账是借库存商品10万,贷应付账款-暂估10万。今年回来发票8万13个点专票。我账务怎么处理呢?

2023-05-31 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 16:28

你好; 你实际货物价款是多少金额;才好判断的 

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快账用户9308 追问 2023-06-01 13:12

价税合计80000元

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齐红老师 解答 2023-06-01 14:08

你好; 那你 应该先红冲去年 借库存商品 -10 贷 应付账款-暂估-10 、  借 库存商品70796.46 、 进项税 9203.54贷 应付账款- 某公司  80000

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快账用户9308 追问 2023-06-01 14:55

老师您说我只冲8万可以吗?

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齐红老师 解答 2023-06-01 14:56

你好;  全部红冲10; 在按发票做 一遍 8万 金额 ;

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你好; 你实际货物价款是多少金额;才好判断的 
2023-05-31
你好; 你发票收到了 和你暂估金额有差异吗 ? 没有差异直接附在22年凭证后面   
2023-05-16
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
借应付账款贷库存商品70 借库存商品贷以前年度损益调整70 借库存商品贷应付账款75,借以前年度损益调整,贷库存商品75, 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整5
2023-03-29
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