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公司6月初卖给集团一台使用过的设备,月底集团已经入账,但是重新买了新的,那台又卖给了公司,这个要怎么做账啊

2023-07-11 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 19:14

直接发票红冲就可以的,红冲之前的固定资产清理。

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快账用户1413 追问 2023-07-11 19:18

进项和销项是一样的,不需要重新做固定资产重新折旧吗

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:19

你好,什么时间退回来的?

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快账用户1413 追问 2023-07-11 19:22

买回来280240,折旧79401.39,固定资产清理838.61,6月1号卖给集团280240,6月29集团月底就退了回来但是当时退的时候也是开具的专用发票280240,所以进项税和销项税是一样的。这种情况凭证是直接红冲,那增值税要怎么申报呢

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:26

你这个凭证不能直接红冲了,对方都已经给你开了发票你再重新购入 如果是一般驾驶员13%销售货物一栏里面填写,然后在附表二,1.2行里面勾选认证抵扣

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直接发票红冲就可以的,红冲之前的固定资产清理。
2023-07-11
同学您好,入账金额肯定是看按打款金额入账,相应的,发票应该也是这个金额才对。如果不能追溯调整以前的账,就只能从付款当期开始入账并计提折旧了。如果金额没有超过500万,理论上可以一次计入损益的。
2023-10-25
清理残值 借:固定资产清理       累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理/营业外收入       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-07-27
您好!这个没关系,母公司,借其他应收款 贷银行存款
2022-09-07
你好,三台都是你买的,也是入你的固定资产,那全部折旧就由你们公司来计提。折旧要按10447来算
2022-09-21
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