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老师,收到退回的增值税该如何做账,放到哪个科目去呢?是因为加计抵减率选择错了,多交的税,更正报表后税务退回的,不属于那种先征后退的政策型退税

2023-07-13 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 17:53

你好,借银行存款贷应交税费,未交增值税。

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快账用户5102 追问 2023-07-13 17:55

老师,那留底是不是就跟以前不一样了?

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齐红老师 解答 2023-07-13 17:56

你好,咱们多交的退回来了。就没有留底了。是多交的税款没有退回来以后抵扣才会有留抵多交的。

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快账用户5102 追问 2023-07-13 17:57

那就是做,借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 对吗?

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齐红老师 解答 2023-07-13 17:58

你好,未交增值税是二级科目 应交税费,未交增值税这样写就对了。

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您好,那您红字冲回支付税金分录,借银行存款,借应交税费未交增值税(红字)
2023-07-13
你好,借银行存款贷应交税费,未交增值税。
2023-07-13
借应交税费增值税加计扣除,但营业外收入 借应交税费、未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。 借银行存款贷应交税费未交增值税
2021-08-19
同学 您好 加计扣除应该入其他收益 借:银行存款 贷:其他收益 城建税冲减税金及附加 借:银行存款 贷:税金及附加
2023-12-12
借:银行存款 (蓝字) 借:应缴税金-应交增值税-已交增值税(红字)
2020-08-07
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