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老师请问一下我因为发票失控需要做进项税额转出,那我相对应的做汇算的时候调整表要做调增,那调增的金额我是根据发票的不含税金额做调增还是税额

2023-09-21 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-21 11:33

这个涉及增值税,不涉及企业 所得税

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快账用户5847 追问 2023-09-21 11:35

税务局要求企业所得税也要对应转出

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:35

那就是看这个发票对应的什么业务,再调增那个数据

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快账用户5847 追问 2023-09-21 11:39

对应的什么业务?就是开出去的产品销项,因为之前结转成本肯定是根据不含税金额录入成本了,那现在企业所得税调增是要根据不含税金额调增吗?

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:42

你好,同学,收入是根据不含税调整的

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快账用户5847 追问 2023-09-21 11:44

我做账的时候是不是这样做,借:主营业务成本,贷进项税额转出,这个金额是根据发票那个税额填写

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:48

这个金额是根据发票那个税额填写?对的

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快账用户5847 追问 2023-09-21 11:48

分录是对的吗

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齐红老师 解答 2023-09-21 11:49

你好没有错的,同学

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这个涉及增值税,不涉及企业 所得税
2023-09-21
同学你好 先进项转出 然后汇算清缴调增
2024-11-13
您好,是的,是这样理解的。
2021-05-10
你好,你暂估的这个是有实际业务吗?如果有实际业务不需要调整,如果有虚增的业务需要红冲。
2022-05-18
你好 不一致 没有发放就得调增了。 账上不变 。只是汇算纳税调整表需要调整的 
2021-03-05
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