那就把收到保证金的分录补上,然后后面再做退回的分录。
老师你好,我们是4s店,客户购车交定金交到厂家,我们公司没有收到,定金后期只能用来抵我们的拷车款,他就是现在这个问题,我做帐都不知道这个会计分录应该要怎么搞
老师,我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万,当时的会计只把这笔款做到了内账上,外账上没做的,2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上,这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金,我查了一下账,外账只做进去了40万,内账做了50万的,老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去,那10万元的差额我该怎么做呢?
老师, 请问下,我们是汽车租赁公司, 租给客户一台车, 租期是1年, 到那时客户租了几个月不要了, 然后在租之前付了1笔保证金5000元,我们本来应该退回, 但是因为违约了, 他们要给我们2000,从5000里抵扣的, 所以剩下的3000,怎么做账务处理呢?是需要开票对吗?开什么呢
2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后,次月对方又做退回开具了销项票,钱也退回公户了,但当时的会计没有做负数发票处理,却把把银行到的款又挂到应付账款了,现在我对出来原因,跟之前的客户把销项发票要上了,但发票也是2019年就开出来了的,这个我现在怎么做账务处理啊老师
老师您好,我家客户几年前交给我们公司的开店保证金,但是当时的会计没有上帐,现在客户过来找要把此笔押金退回,应该如何做分录呢
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
可是借贷科目如何下呢
你好 借 银行 等贷其他应付,退回做相反分录
可是银行现在没有实际的到账啊
你好 收到钱哪里收的呢 借方就是哪个科目
两年以前银行账户收的,当时我们还没有软件记账
那就把这个分录补上就行了。我已经给你写了。
老师,可是我借方做银行的话,银行现在也没有实际的到账啊,到时候月末银行余额和账目也对不上啊
到底收到钱没呀,那你刚才说银行账户收到了你现在又说没收到到底收到没收到啊? 收款那分录借方就是你收款的方式。
银行收到了,是两年前收到的,那会我们还没有用软件做账,所以当开始用软件做账的时候,期初账目就没有这一笔
现在把这笔分录补上就行了而且分录也给你写了已经现在把这笔分录补上就行了,而且分录也给你写了,已经明确说了,那你还有啥疑问?
老师您好,您可能没有明白我的意思,客户在两年前2021年10月1日交了保证金1万,没有上帐,今年2023年12月现在客户要求退回,如果借方做银行的话,那帐上银行不就多了1万元,实际上银行上没有这笔钱啊,是两年前收到的,我们现在的账目和银行余额也是能对上帐的,所以不知道该如何处理这笔账务啊
因为咱收到保证金没入账,所以现在要把这个入账这一个分录补上。 然后才能退回我是按照你提问来给你回复的。
不是把没入账的补上了才会和银行账对上吗?这样理解不?
但是虽然我们没有入账,但是我们银行和账目一直都是对上的,因为以前不用软件做账,后来开始软件做账,期初这一笔也没有做进去
所以你现在补做的话,他不平啊
你好 为什么不平 不补现在就直接退回 那这个账怎样平
付款是 借其他应付款,贷银行 ,不补收款的 这个退款怎样平账
银行不平啊,现在银行和账目都是对起来的,然后忽然冒出来这一笔,补做上合同分录,银行账上就会多一万元,实际上没有这笔流水,退回时,银行支出一万,实际也支出一万,这银行实际余额和账也对不起来啊
说明你原来就是错误的。因为你银行收到的钱你没入账,银行还对上了,那你收到这笔钱哪去了?
你要是当时建账时就因为的把这个账调平了,我建议你现在做更正
可以更正一下 借未分配利润,贷其他应付款 押金
当时银行对上了,是因为我们都是表格记账,银行和帐也不对账,所以没发现漏帐,现在客户找来,查了当年的银行流水才知道
你好 可以更正一下 借未分配利润,贷其他应付款 押金