借应交税费,应交增值税,贷营业外收入,你直接做这个就可以的,不用纳税调整。
我公司是小规模纳税人,去年有一笔收入今年发生销售退回,确认收入的增值税,当季免税没有交,计入了营业外收入,请问今年分录应该怎么做
小规模纳税人去年开票做其他业务收入(30万,增值税29702.97元)没有计提应交税费-应交增值税,也没有专营业外收入,今年才发现。那么现在要怎么调增。至今公司一直处于亏损状态。
小规模纳税人去21开票做其他业务收入(30万,增值税29702.97元)没有计提应交税费-应交增值税,也没有专营业外收入,今年才发现。那么现在要怎么调增。至今公司一直处于亏损状态。
小规模纳税人21年的时候记录一笔账务,借:销售费用100万,贷银行存款100万,到23年的时候发现这是属于活动礼品赠送要缴纳增值税,应为小规模纳税人年收入不超120万,所以不用补交增值税,但是免的税额要作为营业外收入来入账,那么23年的时候要怎么调账(截止23年企业一直属于亏损状态)
小规模纳税人21年的时候记录一笔账务,借:销售费用100万,贷银行存款100万(一年的,没有超过30万季度额度),到23年的时候发现这是属于活动礼品赠送要缴纳增值税,应为小规模纳税人年收入不超120万,所以不用补交增值税,但是免的税额要作为营业外收入来入账,那么23年的时候要怎么调账(截止23年企业一直属于亏损状态)
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
求小规模纳税人企税税率
上期多扣了员工个税 3.52元 本期个税我给减了3.52元,多扣时分录:借 应交税费-个人所得税3.52 贷:其他应付款:3.52元 那减3.52的分录怎么写
我们是沙场,2024年有个生产的工人在下班期间意外死亡,后面通过法院判处执行赔偿款899967元,这笔款如何做账务处理?
@董老师,对的,他们这样做的,所以我才突然不知道咋办,当月买的材料全部进在产品
老师请问给我们一个装修项目一家公司只给我们干了安装,他们是异地的公司,代账公司财务也不会外经证和预缴税款,能否让开成*劳务*劳务费,总共不到七万
老师,我公司名下一辆车没有签合同租用,但产生的费用我都做在账里了,请问这种我要怎么处理?要签一个合同是不是还要在税务报税,我应该怎么处理才少交税或不交税但能做为公司租用的车
应交税费为什么只有一个单边啊,另外一个贷方的分录曲哪里了啊
借银行 贷主营业务收入应交税费应交增值税在这里不是吗?