借应交税费未交增值税 贷应交税费预缴增值税
老师,请问一下增值税,销项大于进项 当月月底是不是做分录如下:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税,缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存,月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款,是这样么老师
老师,预缴增值税分录,借:应交税费,预交税款 贷:银行存款。 当月抵扣预缴的增值税后,会计分录怎么处理?
老师好,交增值税时会计分录:借:应交增值税-已交增值税5000,贷:银行存款 5000 计提时:已交增值税转为当期增值税:借:应交增值税 5000 贷:已交增值税5000,请问延缓6个月交纳时税款也是:借:应交增值税-已交增值税 175000,贷:银行存款175000,计提时如何做分录
老师好,我们是校外教育培训机构。一般当月收的报名费计入预收账款,借:银行存,贷:预收,应交税费增值税,计提了相应的增值税。但是假如当月有退费,我一般都是借:预收,贷:银存。 那请问当月预收账款有借有贷,那会不会影响当月要计提的增值税? 当月增值税应该按照预收账款的借贷差金额来确认,还是按照预收贷方金额来确认?
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?