咨询
Q

去年12月有2笔业务发票5256.99跟实际支出5257都相差0.01,会计分录直接做成正常的整数5257支出,现在所得税也申报了,请问这个怎么处理?

2024-01-18 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-18 10:38

您好,那就做营业外收入或营业外支出

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,那就做营业外收入或营业外支出
2024-01-18
没发票的那0.1可以正常做的,就是不允许抵扣所得税,汇算清缴,纳税调增。
2024-01-20
您好,这个的话,直接坐在一月,是你们收到还是支付
2024-01-19
同学,你好 今年收到红字发票 借:费用  -20000 贷:银行存款  -20000 收到蓝字发票12000 借:费用 12000 贷:银行存款 12000
2025-04-07
同学你好, 第一问 理解正确, 建议你 从现在 直接在账上做一笔调整分录出来。 这样的话,以后申报时 就不用费劲去找数据了 比方说 借 管理费用 福利费 贷 管理费用 交际费 而且 交际费有扣除限额的限制
2025-10-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×