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老师,我们之前2023年有一笔其他业务确认了收入(小规模1%),借:其他应收款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税 但是在本年升为一般纳税人了(6%),去年这笔收入又减免了,怎么冲销这笔账,税金按原来的冲,报税时又怎么处理

2024-03-07 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-07 10:25

同学你好,填写增值税减免税明细表,把之前按照1%的税率征收的增值税填进去

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同学你好,填写增值税减免税明细表,把之前按照1%的税率征收的增值税填进去
2024-03-07
同学,你好 不对,第一个借:以前年度损益调整 -99869
2025-03-12
借应收账款 贷以前年度损益调整99869➕9万 应交税费,应交增值税销项9869, 你看下当时增值税和所得税申报了吗?增值税没有申报的,需要补申报所得税的汇算清缴、纳税调增。
2025-03-12
你好,是取得 的房屋租金收入? 
2023-03-15
那个是更正23年的年报,然后做汇算
2025-05-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

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