同学你好,可以跟老板聊一聊,最好做好准备再去

老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。
一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
老师,我们是中药批发行业的,去年营业额2.4亿,然后我看我们增值税一个月才交了4000到5000元,但是所得税一年交几百万的,增值税是不是销售商品需要交的税种,增值税我们是不是交的太少了?但是所得税我们交的很多了,所以增值税老板就不想交的那么多了
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老师您好,交给贷款的银行的报表,银行余额总共只有几万块钱,利润表一年做了五百万收入,利润做了一百多万,资产负债表未分配利润有几十万,这合理吗有矛盾吗
老师如果增值税扣税金额,和电子税务局的数字少三分钱,该咋出理,借:应交税费费0.03 贷:营业外收入0.03对吗?老师
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老师,那我跟老板怎么聊呢?建议交多少增值税呢?增值税行业税负率是根据什么来交的呢?增值税是根据销售货物需要交的税吧?
你首先得想清楚你聊的目的,怎么样才能达到目的,老板会不会听,听了后会怎样,都是需要考虑的,由于我们没有在你企业,不清楚公司的情况,只能讲这个思路,具体的,你要想好呢
老师,我就如实的反馈情况,因为之前会计少增值税只是把进项票提前使用了而已,因为我们的库存金额很大上面,导致后期再卖那些商品就没有进项票使用了,那我要建议老板交多少增值税好呢?
老师,那行业税负率怎么说的呢?销售行业税负率多少啊?交增值税低于这个会预警吗?那我们是按照收入的税负率多少缴税吗?就是说如果收入100万,税负率1%,需要交1万的增值税吗?
进项票也不叫提前使用了,因为当期取得就可以抵扣了,后期没有进项票,如果卖的多了,当然是交的增值税会变多,增值税筹划空间很小的
税负率只是衡量一个企业的一个尺子而已,交多少税,怎么交,还是得依照税法来
是说可以抵扣的额,但是这样也只是说延缓交增值税了是吗?后期还是要交回去的?因为收入,成本都是固定的了,根本少不了的
增值税肯定少不了,除非国家下政策,如果你的收入不是免增值税,不是零税率的,又没有进项的,又没有其他可以抵扣的,就是要交的
老师,那我们现在这样,因为库存金额大,所以进项比较多,先抵扣着用 ,少交税,后面再说?
是的,增值税这一块就是这样
再建议你往前几年看一下,是不是你们公司是这样的一个情况
老师,就是因为这样所以我们企业去年收入2亿到第四季度才交4000多增值税呢?也可以?
只要增值税没有问题,进项票没有问题,那为啥不可以?
那税务局不会觉得奇怪吗?本来增值税就是销售商品产生的增值需要交的税,结果我们收入这么多,肯定是销售了商品的额,结果一点税都不交?那我们到时候解释是提前抵扣了进项税了,后期多交就行?
增值税,如果它的进项大于销项,那不管他销售的收入有多少,就是不交税的呀,这个不同于所得税啊