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老师去年有一笔报销录凭证时输错人员姓名了,已经付款了,这个怎么调整

2024-04-09 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 10:44

你好,你当时凭证是怎么做的?

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快账用户8035 追问 2024-04-09 10:51

费用没入错,就是其他应付款二级明细错了,钱是打的对的,两人同姓名字很像,就录错了

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齐红老师 解答 2024-04-09 10:54

你好,这个的话,你借其他应付款A,贷其他应付款b就可以了。

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快账用户8035 追问 2024-04-09 10:55

嗯嗯,是这么调整的,

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齐红老师 解答 2024-04-09 10:56

你好,那就这样就可以了。

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你好,你当时凭证是怎么做的?
2024-04-09
同学你好 借其他应付款 贷其他应付款老板
2022-09-28
你好    意思是已交了。但是你还在应交税费体现了。 那你补做缴纳分录。然后去改申报的报表才行  
2021-01-29
红冲错误凭证:按原错误分录,以相同金额、相反方向编制会计分录,冲销上一年错误的记账。假设上一年错误分录为借 “相关科目”,贷 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)” ,红冲分录则为借 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”,贷 “相关科目”。同时,将原本记错成销项但实际是进项且已抵扣的部分,从销项税额转出,分录为借 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”,贷 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。 更正正确分录:编制正确的记账凭证,假设业务是采购货物收到发票,正确分录为借 “库存商品” 等,借 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷 “银行存款” 等 。 处理本月进项增多问题:由于红冲和更正,本月进项税额增加,但申报表之前是正确的。可在本月申报增值税时,在进项税额转出栏次,将多出来且不应抵扣的进项税额做转出处理,保证申报表与账务处理一致。比如,经计算多出来的进项税额为 X 元,申报时在进项税额转出栏填写 X 元,账务上也做相应转出分录:借 “相关成本或费用科目”,贷 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。
2025-03-14
借管理费用 进项 贷应付帐款 去年做的这个吗
2021-05-31
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