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老师,请问一下,增值税进项64340.53元,销项103637.92元,期末结转时要怎么做分录,谢谢

2024-04-17 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 16:24

您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额103637.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 64340.53 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税103637.92-64340.53=39297.39 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 39297.39 贷:应交税费-未交增值税 39297.39

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您好 借:应交税费-应交增值税-销项税额103637.92 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 64340.53 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税103637.92-64340.53=39297.39 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 39297.39 贷:应交税费-未交增值税 39297.39
2024-04-17
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 第一个是把销项金额结转到转出未交增值税, 第二个是把进项金额结转到转出未交增值税。
2022-02-15
你好 你留抵的进项税是做的什么科目 。这样好判断 怎么转
2021-01-09
你好,借销项税额10840.39 转出未交增值税 贷进项税额11288.86 借未交增值税 贷转出未交增值税
2021-01-06
同学,你好 增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3.月末,增值税经计算为多交的,则: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录): 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
2024-03-03
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