你好!库存实际盘点了吗?

老师您好,我想问一下,我2021年办的一个烧烤店的营业执照,但当时的旅游景区被疫情封园了,就营业了几天,之后一直由于疫情原因没有去注销,今天去工商局注销,由于营业执照正副本丢失,没有年审,现在也不打算干了,结果他们让我交一万块钱罚款,说不交的话注销不了,关键是我一分钱没挣着,疫情的原因还让我交这个钱,国家一点理都不讲的吗?
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
老师您好,请教一下您,我现在干一家包装企业,他原来的会计是个兼职的,去年没有交增值税被罚款了,1、存在的问题是增值税有抵扣但可能是去年罚款了今年一直在上税,(印花税一直没有缴纳)2、还有的库存数不明确。您看我从哪里下手必须好,现在一直没有交接,我也方向没有。
您好,我想请教一下,我公司是一般纳税人。 我公司去年花两万购进一辆二手车,发票是在二手车交易市场开具的发票。是二手车票,没有抵扣过。当时只申报了卖买合同的印花税。 车辆折旧半年,今年又以一万的价格卖出,也是二手车交易市场开具的发票。这种怎么做账,申报纳税呢? 我看增值税栏直接蹦出简易计税3%内栏,但是销项税是1万的0.4975%
还没有哦
你好!先实际盘点,然后查之前的税务申报看看问题出在哪里
谢谢老师
不客气欢迎下次提问