你好!这个是 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师您好!今年五月份汇算清缴去年企业所得税的会计分录怎么做?谢谢!
老师,您好,去年年终汇算清缴补了企业所得税,请问怎么做分录?小企业会计准则的
老师您好!小企业会计准则,4月份汇算清缴支付企业所得税7700元,怎么做分录呢?
老师你好,请问2022年所得税汇算清缴,企业所得税的会计分录应该怎么做呀?
老师您好!请问老师,做汇算清缴完毕后4月份缴纳的去年的企业所得税,应该怎么做会计分录?
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
生产成本科目,和制造费用有点分不清? 车间领用材料为什么是制造费用
纸质发票是否可以正常使用
老师 ,汇算清缴后 在本年做了一些分录 那这需要调整本年初的 资产负债表 和利润表的期初数据吗
购进原材料印花税税率?
个税,对于个体的经营所得是不超200万,减半吗
老师,图一这个单位我看写的是一般纳税人啊,为啥做题的时候进销项不做分录呢?销项是简易计税不太明白,图二这张发票里面的增值税不应该做进项吗?
您好!老师麻烦问一下我们是个体户,库存商品采购入库是价税合计金额入账吗?
老师,我们购入了矿泉水十件,老板说不知道多少钱,我要入到库存商品当中,我咋写分录啊
老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。
老师,我这边小企业会计准则没有以前年度损益调整
你好!用利润分配-未分配类