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老师好有个问题请教,我公司在2021年时收到销售方增值税发票39万左右,今天收到税务局通知说这笔发票异常让我公司做进项税额转出,并且有罚款和滞纳金,因这些发票所产生的罚款和一些税是不是应该找销售方承担?如果找不到销售方了又该如何处理?

2024-05-11 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-11 20:20

您好,是的,我们交易正常,是销售方原因,但这个出了问题,一般是供应商逃税准备注销了,找不到他们来赔的

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快账用户1488 追问 2024-05-11 20:23

我们是真实交易,让我们转出进项税,那对我们不公平吧?

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齐红老师 解答 2024-05-11 20:26

您好,没有办法,我遇到2次,只是我们供应商现在也在交易,他们承担了,不承担我不付货款

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快账用户1488 追问 2024-05-11 21:35

老师,那他们给你单位虚开的发票么?

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齐红老师 解答 2024-05-11 21:38

您好,不是虚开,是对方公司经营出了问题,他把那个公司注销了,后来的公司继续跟我们合作,我们能找到人,不付货款,还好没有损失,10多万呢

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您好,是的,我们交易正常,是销售方原因,但这个出了问题,一般是供应商逃税准备注销了,找不到他们来赔的
2024-05-11
你好,增值税销售额和所得税的销售额最好是一样的,你能调整成一样的,最好能调整你收入少做了的情况下,建议你汇算期将纳税调增 之前写一个说明可以,但是现在写说明应该也不可以的,必须调整。
2023-06-14
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2023-06-13
你好; 你们具体是护理费的话 ;  对的; 应该在  当时8月做收入   报无票收入报税的 ;    ; 对的哈  
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