你好,这个也肯定也是需要填写的。
小规模物业公司,年度所得税汇算清缴,关于这个职工薪酬支出这块,因为是物业公司,所以我入帐时候把申报个税的工资全入了主营业务成本,现在汇算清缴工作,还需要填写这个5050职工薪酬及纳税调整表吗?或者需要怎么处理?
老师,汇算清缴105050表中职工薪金支出填写科目余额表应付职工薪酬借方数吗?我的工资一部分在管理费用-工资,还有一部分在主营业务成本-工资,两部分的合计数对吗
老师,我们属于工程建设公司,人工工资,都是做在成本里面的工资,没有经过应付职工薪酬,申报企业所得税,汇算清缴的时候,职工薪酬那边表,要填进去不?
老师,,请问我有部分应付职工薪酬进入到了成本,再填企业所得税汇算清缴表时候,职工薪酬调整表中需要把这部分金额加在里面吗?
老师,商贸公司,职工薪酬账务处理做在主营业务成本科目,年度企业所得税汇算清缴时候,105050表的“职工薪酬”表需要填写么?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那老师,商贸公司主营货物运输服务,这里要填在哪行?
这个可以填写在提供劳务收入里。
老师,为啥?公司是货物运输的
因为这个几个收入排除一下。也就是提供劳务,这个还合适一些。
为什么不填其他那里呢?
就是一般轻易还是不要往其他里面填数。
老师,医疗保险下调基数退费和失业保险稳岗返还到公司的,之前账务处理在营业外收入-政府返还和另外一个二及科目,我的报表里政府补助那一栏只有失业稳岗返还,那现在填汇算清缴这里要填两个数据的合计么
对,就是填两个数据的合计数就可以了。
老师,捐赠给小学乒乓球桌,这个表怎么填
这个真是抱歉,这个捐赠的业务没有实际操作过,不太敢确定是怎么填写。
这个真是不好意思了。
没事的老师
好的,真是不好意思了