对的,是的。 借营业外支出,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师们,按序号一次回答我一下,麻烦你们啦。 小规模纳税人 1.销售的货物一次性累积到月末算,怎么做分录?月末的主营业务成本 =进货成本x数量吗?分录是怎样的呢? 2.因为我们是做线上卖东西,货款会转到总公司再返款给我们,那这笔分录要怎么做呢? 3.返款会扣除手续费,那我第一题做的主营业务收入和公司返款给我们的差额 做什么会计分录呢?
老师你好!与医院签订了试剂合同(一个品种),上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用,上家把一个品种本来销售价是704元,分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计:704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品,不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账,实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报,借:现金/银行存款,这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢?或是借销售费用吗?
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
老师我们公司的有发样品给客服,是不是要做视同销售呀!这个边是销售那边给我财务的,可以做记账凭证附件吗?如果按照这个样品表来做账,这个分录该怎么做呢?还有就是样品里有进口货物是亏本的,因为视同销售按照我们公司销售的平均价做为视同销售单价,所以就亏本了视同销售,请老师把这表上的数据做样品视同销售的分录给我可以吗?谢谢!请写带有数字的分录,多谢老师
施工企业自行承担支付给工人的赔偿款可以直接计入工程成本吗?还是计入管理费用
小规模企业所得税没有怎反填
老师,收要做明细科目吗,外账
老师,填写企业所得税季度申报表时,第一行营业收入包含,捐赠收入吗?
老师,专利费滞纳金可以税前扣除吗?
老师您好,我是小规模纳税人,请问我季度内销售额未超过30万,需要申报印花税吗
老师好,问一下定期定额季度开票超过15万,电子税务局是自行申报的,用更正么?个税里要报经营所得么
老师,单位要办理注销,未分配利润有8万,股东其中一个股东的认缴资本是180万,但他实际就缴了30万,另外一个股东1分都没交,那他们分红的时候是按照8万的20%要交个人所得税吗?
物业会计中商铺租赁计入主营收入还是其他业务收入,交给电业局的电费计入主营业务成本吗
老师,民非组织提供应税服务,为学生提供培训、志愿者服务,交款人都是个人,这种情况需要交印花税吗
不计入费用吗
销售费用
你好,你这个是捐赠还是什么?有捐赠的票据吗?
没有的,就是自发成立的救助机构
他是你的客户吗?如果是的话,做销售费用,借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
不是客户,是为了后期合作发展关系
做销售费用里面就可以的。
做营业外支出得是捐赠的。
计入销售费用下什么明细呢
二级科目可以写赠送。
捐赠是要有收据才能计入营业外支出是吗
你好,你不用票据也可以,但是你得有一个捐赠的说明,如果是公益性的捐赠,他可以税前扣除,你这个没法走捐赠。首先,他没有票据,而且他也不是公益性的。如果你做销售费用,相当于是赠送给客户,这样还可以抵扣所得税。
所以,现在这个情况还是计入销售费用比较好是吗,还可以税前扣除是吗
是的是的,是这个意思的。
那老师,我们是电商,线上购买一包正装的话会送两包试吃装,那这两包试吃装也可以同上面一样会计处理是吗
这种可以开折扣,按照折扣之后再来确认收入。
那没有按照折扣来怎么办,有关系吗,我们是把他按照视同销售来做的这两包试吃装
你好,那你发票怎么开的?
如果发票没有开赠品的,那就按照视同销售。我上面写的那个销售费用的就行。
因为是电商,一般都是不开票的,要开票的话也不会把赠品两包试吃装开在票面上
老师,是不是只有开了折扣发票才能这么做,不开票的话只能视同销售呢
对的是的,得体现折扣才行