对的,是的。 借营业外支出,贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品。

为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
老师我们公司的有发样品给客服,是不是要做视同销售呀!这个边是销售那边给我财务的,可以做记账凭证附件吗?如果按照这个样品表来做账,这个分录该怎么做呢?还有就是样品里有进口货物是亏本的,因为视同销售按照我们公司销售的平均价做为视同销售单价,所以就亏本了视同销售,请老师把这表上的数据做样品视同销售的分录给我可以吗?谢谢!请写带有数字的分录,多谢老师
老师好,我司是从事白酒销售的,有几个问题咨询下: 1.将购买的白酒无偿赠送他人是否要作视同销售,若要的作视同销售,是以进价还是我们的销售价为计税基础?如何作分录? 2.视同销售的部分在增值税申报表上的收入那栏填上价格后,实际我们并没有收到钱,这样增值税申报表收入与我们账上的收入的是否就会不一致,两者差异如何处理? 3.我司从酒厂进货的话,可以享受达到一定销售量时,厂家会有10%的返利,只是不给钱,而是折成白酒给我们,对于返利的白酒我们该如何作账,会计分录怎么做
你好,老师,公司是销售猫粮的,线下无偿赠送给救助机构、猫舍、宠物医院等,那这是要作为视同销售的吗,那分录是怎么样的呢
你好,老师,公司是销售猫粮的,线下无偿赠送给救助机构、猫舍、宠物医院等,那这是要作为视同销售的吗,那分录是怎么样的呢
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
老师。请问厂家赠送了着产品给我们,不要钱,但是她又开了0.05元的增值税专票来,这个我这边怎么做呢
补缴以前年度未开票收入 怎么做账
老师请问下, 问题1:科目代码由例如:112201-112299-1122A0-1122z0,意思是科目代码两位数的都编完了,可以用1122001开始往下编号吗? 问题二2241科技代码为224101-224199已经编辑完了,后面可以按三位数如:2241001往下编号吗?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账
不计入费用吗
销售费用
你好,你这个是捐赠还是什么?有捐赠的票据吗?
没有的,就是自发成立的救助机构
他是你的客户吗?如果是的话,做销售费用,借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税销项。
不是客户,是为了后期合作发展关系
做销售费用里面就可以的。
做营业外支出得是捐赠的。
计入销售费用下什么明细呢
二级科目可以写赠送。
捐赠是要有收据才能计入营业外支出是吗
你好,你不用票据也可以,但是你得有一个捐赠的说明,如果是公益性的捐赠,他可以税前扣除,你这个没法走捐赠。首先,他没有票据,而且他也不是公益性的。如果你做销售费用,相当于是赠送给客户,这样还可以抵扣所得税。
所以,现在这个情况还是计入销售费用比较好是吗,还可以税前扣除是吗
是的是的,是这个意思的。
那老师,我们是电商,线上购买一包正装的话会送两包试吃装,那这两包试吃装也可以同上面一样会计处理是吗
这种可以开折扣,按照折扣之后再来确认收入。
那没有按照折扣来怎么办,有关系吗,我们是把他按照视同销售来做的这两包试吃装
你好,那你发票怎么开的?
如果发票没有开赠品的,那就按照视同销售。我上面写的那个销售费用的就行。
因为是电商,一般都是不开票的,要开票的话也不会把赠品两包试吃装开在票面上
老师,是不是只有开了折扣发票才能这么做,不开票的话只能视同销售呢
对的是的,得体现折扣才行