您好,这个是 借 营业外支出贷 库存商品 应交税费 这样的

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师们,按序号一次回答我一下,麻烦你们啦。 小规模纳税人 1.销售的货物一次性累积到月末算,怎么做分录?月末的主营业务成本 =进货成本x数量吗?分录是怎样的呢? 2.因为我们是做线上卖东西,货款会转到总公司再返款给我们,那这笔分录要怎么做呢? 3.返款会扣除手续费,那我第一题做的主营业务收入和公司返款给我们的差额 做什么会计分录呢?
老师你好!与医院签订了试剂合同(一个品种),上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用,上家把一个品种本来销售价是704元,分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计:704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品,不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账,实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报,借:现金/银行存款,这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢?或是借销售费用吗?
为了扩展市场,公司将外购的商品,免费赠送给客户的分录该怎么做呢?外购商品一共含税价格1130元,税款130,请问这个免费的赠送分录怎么写呢?请写老师能写出分录带有数字的那种,谢谢!但是税务局说要组成计税价格来作为视同销售!
老师我们公司的有发样品给客服,是不是要做视同销售呀!这个边是销售那边给我财务的,可以做记账凭证附件吗?如果按照这个样品表来做账,这个分录该怎么做呢?还有就是样品里有进口货物是亏本的,因为视同销售按照我们公司销售的平均价做为视同销售单价,所以就亏本了视同销售,请老师把这表上的数据做样品视同销售的分录给我可以吗?谢谢!请写带有数字的分录,多谢老师
老师就是业务员在外面住酒店和吃饭的费用该怎么做账
小规模纳税人在开具增值税发票时,需根据适用的税收政策选择征收率。目前,针对适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税的政策,发票开具规则如下。 小规模纳税人可以开具3%征收率的发票,但需放弃减税优惠。 具体来说,纳税人可以选择放弃减税政策,对适用3%征收率的应税销售收入按照3%征收率开具增值税专用发票或普通发票,但这样就无法享受减按1%征收率的优惠。请问老师开普票3%可以享受1%的申报么
老师想问一下商贸企业都包括哪些类型的公司呢?
老师好,如何在电子税务局里面授权增加办税人员?
你好,请问高铁票抵扣,那张高铁票上的姓名不是单位员工,但确实是帮我公司办理业务,能抵扣吗
老师:23应付帐款(运费专用发票),一直没有支付;也不能支付了。老师怎么平账
A公司跟B公司有往来款,B公司欠A公司30万,但是现在A公司注销了,这个B公司的30万还是挂着A公司的名,需要调账嘛
备品摊销时怎么做账??
老师现在电商平台收入确认按发货时间还是按到账时间呢
老师您好 请问 公司给的客户一笔居间费应该怎么做账?
老师,不可以计入销售费用吗
可以啊,但是你这个不是赠送的吗
这个赠送是不会收到赠送票据啥的,赠送的目的一是为了宣传自家的商品,二是为了发展以后合作关系,三是这批商品保质期时间快到了
那可以做销售费用的
那老师,我们是电商,线上购买一包正装的话会送两包试吃装,那这两包试吃装也可以同上面一样会计处理是吗
对的,这个是可以的哈
好的,谢谢老师
不客气的,祝您开心