您好,2月权责发生制,这个除是一年的比如100 借:管理费用-保险费 100/1.06/12 预付100-100/1.06/12 贷:银行 100 3和4月 借:管理费用-保险费 100/1.06/12 贷: 预付 100/1.06/12 5月收到发票把上面3个分录全部红冲了,再按发票做分录 借:管理费用-保险费 100/1.06*4/12 预付 100/1.06*8/12 进项税 1100/1.06*0.06 贷:银行

我司是公司,5月份有结算了工厂并开出去发票,成本是纯劳务,但是劳务发票是六月份才开的,请问1、五月份如何做分录体现这个劳务成本 2、六月份这张发票又如何做分录呢?谢谢老师
老师您好,我们1-2月是小规模纳税人税率1%、3月变成一般纳税人了税率6%,5月份1月份发生退货,这个应交增值税的账我该怎么做啊?请给我写出分录
新公司5月份注册登记了,5月份老板要给2个人交五险,公司也已缴纳五险,但不给这两个人发工资,因为新公司还在装修,那会计分录如果写,还有这里面有一个是属于挂靠公司缴纳社保,老板要求按工资发放形式,这个会计分录如何写,这6月份报个税这两个人怎么填写个税申报表呢?工资栏填0吗?还是填个人应该缴纳的社保部分。
你好:老师:我们公司买了一部新车5月份付了保险费15310.52元,其中240元车船税有票,另外15070.52元下个月这笔钱退回公帐,我现5月会计分录如何写
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,有问题吗?
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
因为金额小,我们要求对方开的是普票
能不能再写一遍,考虑了税后分录好长,我基础差看不懂
哦哦,那更方便了,不用除1.06,分录还是上面的,没来发票前我们按权责发生制入账,发票来后全部冲回,再按发票来入账
这个发票很重要吗?我2月份就把重疾险作费用了,现在你说要5月发票到了才能作费用,为什么呢?
您好,我一直说权责发生制,按一年摊销,从来没有说5月才入费用呀
这么麻烦,能不能做一次性计入费用的分录给我一个
您好,2月 借:管理费用-保险费 100 贷:银行 100 5月 来发票先冲回2月再按发票做分录,不影响5月损益,只是把这个发票放在凭证里 借:管理费用-保险费 -100 贷:银行 -100 借:管理费用-保险费 100 贷:银行 100
老师,可以问一下,为什么不能直接把5月发票放入二月凭证内呢
您好,因为2月凭证装订好了,您再去找不是很辛苦么,另外是发票日在记账日以后,好像有那么一丢丢不和谐, 当然您放在2月肯定没有问题,因为没有文件写这么细,说不能放