您好,2月权责发生制,这个除是一年的比如100 借:管理费用-保险费 100/1.06/12 预付100-100/1.06/12 贷:银行 100 3和4月 借:管理费用-保险费 100/1.06/12 贷: 预付 100/1.06/12 5月收到发票把上面3个分录全部红冲了,再按发票做分录 借:管理费用-保险费 100/1.06*4/12 预付 100/1.06*8/12 进项税 1100/1.06*0.06 贷:银行
我司是公司,5月份有结算了工厂并开出去发票,成本是纯劳务,但是劳务发票是六月份才开的,请问1、五月份如何做分录体现这个劳务成本 2、六月份这张发票又如何做分录呢?谢谢老师
老师您好,我们1-2月是小规模纳税人税率1%、3月变成一般纳税人了税率6%,5月份1月份发生退货,这个应交增值税的账我该怎么做啊?请给我写出分录
新公司5月份注册登记了,5月份老板要给2个人交五险,公司也已缴纳五险,但不给这两个人发工资,因为新公司还在装修,那会计分录如果写,还有这里面有一个是属于挂靠公司缴纳社保,老板要求按工资发放形式,这个会计分录如何写,这6月份报个税这两个人怎么填写个税申报表呢?工资栏填0吗?还是填个人应该缴纳的社保部分。
你好:老师:我们公司买了一部新车5月份付了保险费15310.52元,其中240元车船税有票,另外15070.52元下个月这笔钱退回公帐,我现5月会计分录如何写
老师,我们是一般纳税人(工程建筑公司),4月份收到一张进项票已认证抵扣,5月份发现发票错误已冲红未重开,请问一下,4月份和5月份的会计分录怎么做??老师,需要做进项税额转出的分录?比如:4月分录:借:工程施工~材料费50000应交增值税~进项税额5000贷:应付账款550000,5月分录:借:工程施工~材料费50000(红字)贷:应付账款(红字)55000应交增值税~进项税额转出5000老师,是这样做吗?麻烦你详细看一下,有问题吗?
老师,这4500咋算的老师
你好,老师,非货币性交易与债务重组有什么区别?区别是不是在于,非货币性要确认收入,转成本,而债务重组不用?
海域使用权,建设用地使用权,这两个不是公家的吗?可以抵押?
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
老师,第五题答案是什么,多项选择题
老师您好,请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000,都按照20%扣除个税对吧,不会因为累积到一定数额会变成30%吧
融资时资金方扣除了手续费,本金100万,手续费1万,实际到账99万,这1万元的账务处理
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?这都会涉到退休的社保?
敏感性资产包含存货不
因为金额小,我们要求对方开的是普票
能不能再写一遍,考虑了税后分录好长,我基础差看不懂
哦哦,那更方便了,不用除1.06,分录还是上面的,没来发票前我们按权责发生制入账,发票来后全部冲回,再按发票来入账
这个发票很重要吗?我2月份就把重疾险作费用了,现在你说要5月发票到了才能作费用,为什么呢?
您好,我一直说权责发生制,按一年摊销,从来没有说5月才入费用呀
这么麻烦,能不能做一次性计入费用的分录给我一个
您好,2月 借:管理费用-保险费 100 贷:银行 100 5月 来发票先冲回2月再按发票做分录,不影响5月损益,只是把这个发票放在凭证里 借:管理费用-保险费 -100 贷:银行 -100 借:管理费用-保险费 100 贷:银行 100
老师,可以问一下,为什么不能直接把5月发票放入二月凭证内呢
您好,因为2月凭证装订好了,您再去找不是很辛苦么,另外是发票日在记账日以后,好像有那么一丢丢不和谐, 当然您放在2月肯定没有问题,因为没有文件写这么细,说不能放