您好,这个的话你们相差这么多吗这个
第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
二季度无票收入1274500.85,已经按不含税金额1237379.46申报,免税税金是否要在账面计提
老师好!老师,第一季度有开票收入,第二季度无开票收入,那申报第二季度所得税时,营业收入栏仍然是填写第一季度的开票收入金额。对吗?谢谢!
老师,您好,我们是小规模旅游行业差额征税,季末报税,收入是按照差额确认还是按照开票金额确认
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
统计事项的企业不属于以下前面必须打勾吗
对呀,所以怎么报税?是无票减开票的金额报税对吧
这个的话是无票减去开票的
要求开票的收入冲无票的收入
嗯对是这个意思的了
怎么冲?分录怎么样了
借 主营业务收入——开票收入 贷 主营业务收入——未开票收入
两个金额不相等,差额呢
对啊,这个就是差额的金额,这个
借 主营业务收入——开票收入 贷 主营业务收入——未开票收入我开票收入和不开票收入都不一样啊借贷怎么能相等,那差额写什么分录
是这样的,一开始我们1不是未开票收入在贷方吗,这个时候冲销这个差额是
我问的是差额怎么做分录
同学,无票收入2060 你没有做收入的分录?开票不是也做了吗?你做的分录之前是啥啊,我看看,然后我给你说调整
如何用开票冲无票,有差额怎么处理
你这个相当于收入最后是80115.42-8564.36=71551.06 那么你就需要冲销一笔801.15*2 最后就是得到这个71551.06
冲销这笔的分录帮忙写下
冲销的话就是 借 主营业务收入 801.15*2=1602.3 贷 应收账款 1602.3