您好,您这个是什么业务
老师,我这月的进项票多,不需要全认证吧,不认证的就做待认证进项税额,认证了抵扣不完的做待抵扣进项税额,对吗,事先得算好在做凭证吗
我想问一下 如果发票到了 我们这个月不想认证,需要把进项做到 应交增值税 (待认证进项), 做分录: 借:库存商品 应交税费 -应交增值税 (待认证进项) 贷:应付账款 报增值税和企业所得税 把这个待认证进项填在哪里?
老师,我想问下这个转出待认证进项税是什么意思?我不懂这个数字是哪里来的?我从哪里可以找到这个数字?之前会计做的账都有转出待认证进项税,而我每月就是直接做转出本月增值税就是需要缴纳的增值税,那这个待抵扣认证进项税到底需不需要做这笔分录呢?
老师前期放到待认证里的进项,本期认证了,是需要做笔分录吗?借:应交税费-进项 贷:应交税费-待认证
接待客户,住宿费开的专票,需要进项税额转出吗?我公司进项都先下待认证进项税,认证后结转到进项税,收到发票: 借:管理费用—业务招待费 其他应收款—待认证进项税 贷:现金 月末一块结转待认证进项税 借:应交增值税—进项税 贷:其他应收款—待认证进项税 需要转出的进项税怎么会计分录?
收到社保局生育津贴款,产假期间工资正常发的,如何做账
企业招用重点群体人员抵减的增值税以及附加税怎么做账?
针对这张状态显示正常,但是显示有风险的发票,税务局那边要反馈,这样的话我图2该怎么选?发票的进项我记在待抵扣,其他正常记,这样有没有问题?
转租房子的收入,需要做成本吗?
老师,我们2022年账套调整数据过,税务老师说2022年利润表跟申报表数据没有对上,可以我对了一下,是正确的!还是说第四季度利润表也要更改?
饭店是一般纳税人,但是客人大部分都是个人只能开普票,我买菜对方可以给我开专票,这种情况我能抵扣增值税吗。饭店能不能给公司名头的客人开专票
酒店的利润率怎么计算
老师们好!请教一个问题,我有一个个体户,现在想注销,开了几万块钱的票,还有100多万的未开票,如果注销怎么做才能做到不交税或者少交税?
老师出口的三方贸易合同怎么签,需要注明什么,盖谁的章。
个体经营还是小规模纳税人,所得税是走个人经营所得税还是小规模纳税人的小微企业?