你销售了商品就是第1列,租金,管理费是2列

老师,小规模纳税人餐饮费收入本季度10.5万元(不含税),但是开了1%税率的增值税0.1元,如何填报增值税申报表?,在货物和劳务栏,还是在,服务、无形资产、不动产栏?
老师,个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票,在申报增值税纳税申报表时,开票金额写在货物及劳务 列,还是写在服务、不动产和无形资产这列呢?,另外季度没超过45万,填写不含税金额还是含税金额?
老师,我们小规模,这个季度开1的专票不含税金额2419712.87元,我填报增值税申报的时候,把这个数填在第二栏,服务不动产和无形资产那列,对不
商场季度收入共计223344元,管理费167508元,租金55836元,开发票不含税金额15207.02元,在税务申报增值税怎样申报?填在哪个栏次?
税控抄报专用发票不含税金额、税务机关代开专用发票不含税金额合计数为0.00元,《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第2行(货物及劳务列+服务、不动产和无形资产)本期数、第5行服务、不动产和无形资产本期数合计为269.20+0.00+0.00元。相差金额269.200000元 老师好,我申报定期定额的季度增值税,提交申报的时候提示我这个,怎么处理呢?
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
不是销售商品,是商场向商户收取的租金和管理费
没有销售货物就填第2列
小规模管理费、租金都没有超过30万应该是免税的吧
是的,就是那样子的,都是普票才免税
那应该填写在第二列第几栏次?是收入的合计数223344元吗?
你都说了哈,就是第10栏,你说的是对的,老师就没有说了
租金的税率是5%,管理费的税率是3%,如果俩个合计数也就是总收入不超过30万,就填在第二列的第10栏次,是这个意思吗,老师
是的,就是那样申报就行
如果季度收入共计50万,管理费375000元,租金125000元,超过30万该申报啊?
375000按1%的税率填第3栏,租金125000元填5%的税率栏
是都填在第二列服务、不动产和无形资产吗? 管理费填在第三栏次其他增值税发票不含税销售额,租金填在第六栏次其他增税不含税销售额?
是的,就是那样填报就行