你好,可以的,你有出口就可以。

晚上好,老师 ,有个问题请教下,就是企业是贸易型出口退税企业,现在贸易型企业还有最后一笔发票在稽核中了,要下个月才能通过,但是现在企业已经完全符合生产型出口退税企业了,只是还没有去备案转生产型,然后现在又有一笔要出口报关了,请问老师,我们现在出口的部分出口后暂时不申请退税,等最后一笔贸易型的退税成功后赶紧转生产型出口退税,转型成功再按生产退税可以吗?麻烦老师指点,谢谢!
老师,我们是生产企业,2020年出口了一批货物,开的发票是0%税率,留抵的增值税都申请了留抵退税,这样子是不是我们出口的这一批货物就不能申请出口退税了?
老师,您好! 我们公司是生产企业,一般纳税人,有进出口资质,前两天用顺丰简易报关出口了一批货到台湾,价值100美金,简易报关后,我们公司需要开具一张0税率的普通发票吗?
老师我们企业不是生产型企业,是贸易型企业,先出口一批货物,美金已经收到,进项发票也拿到,我们公司现在需要做些什么,是开具增值税专用发票对吗,请问我们企业出口,进项发票能抵扣吗,出口能退税吗?我听有些说法,贸易型企业只能退税,进项不能抵扣
你好老师,我们是生产型企业,又笔价值小的货物出口了做了简易报关,这个开票能开0税率吗
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
是简易报关的哦,没有报关单,是走的顺丰快件
你好,这种的话你们没有报关,对不对?
这样简易报关的没有报关单是不是要视同内销开票
你好,是的,这种是视同内销。
是简易报关,不是正式报关
不是说可以开0税率的发票吗
视同内销了怎么开
你好,你们只要看你是不是以你们的名义报关,如果是以你们的名义报关就可以开零税率。
就是顺丰快件帮简易报关的
境内发货人肯定是我们
你好,你们有实际出口,可以免税。
那税务会让交13的税吗,
您刚说做视同内销了还能是免税吗?
你好,你实际有出口,以你的名义报关你就免税,不用交13%。 如果税务局认定不是以你们的名义报关的,你就视同内销,按13%计算。但是可以抵扣。
免税有限制的范围吗
你好这个确实是有,但是要去海关查。
那我们这个能不能做免税,
视同内销,做了免税会有什么影响呢
你好,这个你要有报关单,你让快递公司把报告单给你看一下。
简易报关的就是没有报关单
不是正式报关
你好,没有报关单一般就当做内销。
那您不是说可以做免税啊,那内销就不是免税了
你这回答有点模棱两可
你好,我一直在说是看是不是以你们名义报关。如果是以你们名义报关,你就可以免税,如果不是以你们名义报关就不免税,按照内销交税。