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老师,有个问题请教一下,公司跟一公司签约飞防打药合同,一员工去给这家公司作业,但药剂是他自己购买的,但是该公司把作业款和药剂款一起付到公司来了,公司也都做到收入了,这是去年的账,现在该员工说他购买药剂的钱公司要付给他,这个该怎么调?公司怎么支付该笔药剂款给他?

2024-11-15 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-15 16:08

借原材料 贷其他应付款, 然后你们还钱给他借其他应付款贷银行存款

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快账用户3690 追问 2024-11-15 16:09

不用冲收入吗?

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齐红老师 解答 2024-11-15 16:09

对的是的,这个不冲收入。

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快账用户3690 追问 2024-11-15 16:10

但做到原材料,原材料岂不是不平了?

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齐红老师 解答 2024-11-15 16:10

你好,怎么不平?这属于你的成本的一部分,再转到主营业务成本就是。

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快账用户3690 追问 2024-11-15 16:10

这个要手工转吗?还是系统自动转

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齐红老师 解答 2024-11-15 16:12

你好,手工自己做的

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快账用户3690 追问 2024-11-15 16:13

为什么不调收入啊?收入不是本来就没有那么多吗

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齐红老师 解答 2024-11-15 16:19

这属于你的成本的一部分,你们怎么签订的合同?你包含着材料费吗?你有代收代付的证明吗?

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快账用户3690 追问 2024-11-15 16:36

没有,老师能做到工资里面给他吗?

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齐红老师 解答 2024-11-15 16:58

你好,这个人工费它属于你单位的职工,可以做工资,但是这个药剂属于原材料,做不了工资。

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快账用户3690 追问 2024-11-15 16:59

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-15 17:00

不用客气,工作愉快。

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借原材料 贷其他应付款, 然后你们还钱给他借其他应付款贷银行存款
2024-11-15
您好,另一分公司有没有也开这个发票呀,没有开发票的话,就是另一分公司代收这个款了
2024-12-16
你好,可以先开预付款这一部分的发票,把发票分开开具
2020-12-24
首先,冲回之前错误的账务处理: 借:服务收入(之前确认的服务款金额) 贷:银行存款(或应收账款 - 客户) 然后,正确确认收到的款项中包含的农药款和服务款: 借:银行存款 贷:应收账款 - 客户(农药款部分) 服务收入(服务款部分) 例如,客户支付了 10,000 元,之前全部确认为服务款,经核实其中 3,000 元为农药款,7,000 元为服务款。则先冲回之前的 10,000 元服务收入: 借:服务收入 10,000 贷:银行存款 10,000 再进行正确的确认: 借:银行存款 10,000 贷:应收账款 - 客户(农药款) 3,000 服务收入 7,000
2024-07-08
你好同学!这个款项是可以抵扣的,但他仍然需要开票给你们公司。因为这是两个不同的业务产生的应收与应付相抵。按正常做账流程来做账 借:管理费用-劳务费2 贷:其他应付款2 购买无人机 借:应收账款5 贷:主营业务收入4.5     应交税费-销项税额0.5(假设税额是0.5) 抵扣时, 借:其他应付款2 借:应收账款2 他还应该去付你们3万元。
2024-07-17
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