感觉你们现在可能有些矛盾,如果只是票没有来,你仍然可以确认收入。用销货单据,确认收入结转成本。
老师,我们有一笔15000的广告费对公付了出去,但是对方没有发票,所以我们这边也一直挂着,我可以先凭合同收据入账,汇算清缴的时候调增吗
老师,你好!我们有一笔销售业务,本该是2021年的销售,但是对方各种申请手续下来要2022年1月才能开出销售发票,同时款项也于2022年才能回款,请问一下这个我怎么做账,在汇算清缴的时候是否需要调整!谢谢
老师:您好,请问去年购入一批货,对方未开具发票,我先估入库了,挂的应付,现在票还没来,这种情况账务怎么处理呢,汇算清缴是否要补税,并填入那个表呢,谢谢
老师,请问生产企业有暂估的时候怎么做从账上就能看出对方多少钱?还有多少发票没拿回来? 一般是先入库了后一个月付款,发票不知道什么时候拿回来,也不知道有多少发票没拿回来
供应商一致没有给我们开来发票,我就暂估入库了,汇算清缴的时候也没有调增没有发票的部分,请问这种情况下,税务如果发现,会计有什么责任吗?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
原来是小规模 开票超了升为一般纳税人 现在很难取得专票抵销项 基本是普票 那增值税交多点会有问题吗?
老师,个人所得税申报网页版的在哪里啊,贵州的
老师,请问出口机床后同时带着维修人员,国外客户把款和维修费一块付给我们公司,现在只开了机床的发票,没开维修费的发票,请问维修费的发票税率怎么开?
个体户开票金额每月小于2万,一点税都不用交的吧
进料深加工,进口增值税是否可以抵扣?
老师,公司收到生育津贴15000元,直接从公户给员工支付15000元生育津贴,无扣其他,这种怎么做会计分录呀?
支付打款认证费怎么做账 需要负数吗
老师您好,请问做账时,银行存款的顺序乱了,导致余额中间有些成了负数,凭证已经装订了,可以直接调整账的顺序吗?凭证就不重新打印了,这样操作可以吗?