感觉你们现在可能有些矛盾,如果只是票没有来,你仍然可以确认收入。用销货单据,确认收入结转成本。

老师,我们有一笔15000的广告费对公付了出去,但是对方没有发票,所以我们这边也一直挂着,我可以先凭合同收据入账,汇算清缴的时候调增吗
老师,你好!我们有一笔销售业务,本该是2021年的销售,但是对方各种申请手续下来要2022年1月才能开出销售发票,同时款项也于2022年才能回款,请问一下这个我怎么做账,在汇算清缴的时候是否需要调整!谢谢
老师:您好,请问去年购入一批货,对方未开具发票,我先估入库了,挂的应付,现在票还没来,这种情况账务怎么处理呢,汇算清缴是否要补税,并填入那个表呢,谢谢
老师,请问生产企业有暂估的时候怎么做从账上就能看出对方多少钱?还有多少发票没拿回来? 一般是先入库了后一个月付款,发票不知道什么时候拿回来,也不知道有多少发票没拿回来
供应商一致没有给我们开来发票,我就暂估入库了,汇算清缴的时候也没有调增没有发票的部分,请问这种情况下,税务如果发现,会计有什么责任吗?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。