你好,是的,你的理解没问题。

老师,关于商业折扣开票的,想请教下: 规定上说,如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现,那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税,但是如果折扣是在备注栏体现,则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问: 1、先卖东西给客户,已经开了发票之后才说给折扣,然后把原来的发票冲红,按照折扣后的金额来重新开蓝字发票,这种情况下,都没有提现到折扣,但是销售单价确实变少了,这样缴纳的增值税也变少了,这种情况是否有税务风险? 2、销售和折扣分两张发票开,即比如销售100块,折扣20,那销售开正数发票100元,再开一张负数发票20元,这样交的增值税也会变少,这样是否有税务风险?
二、甲企业为居民企业,2021年发生部分经济事项如下:(1)销售产品收入5000万元,出租办公楼租金收入300万元,信息技术服务费收入100万元;(2)用产品换取原材料,该批产品不含增值税售价70万元;(3)实发合理工资、薪金总额2000万元,发生职工福利费300万元,职工教育经费60万元,工会经费24万元;(4)支付诉讼费4万元,工商行政部门罚款8万元,母公司管理费136万元,直接捐赠给贫困地区小学15万元;(5)缴纳增值税180万元,消费税38万元,资源税12万元,城市维护建设税和教育费附加23万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.在计算企业所得税应纳税所得额时,应当计入收入总额的是()请详细说明。2.在计算企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的是()请详细说明。3.在计算企业所得税应纳税所得额时,准予全额扣除的是()请详细说明。4.在计算企业所得税应纳税所得额时,不得扣除的是()请详细说明。
老师,你比如这个图片上,100个员工本来是累积到第二年的话都有13天带薪缺勤假的,那么这个多出来的3天假计提的时候就是3×100×600=180000元,实际上到了年末只有80人享受了,80×600×3=144000元,还有20人没有享受那么就作废了所以要冲掉之前计提的,也就是要冲掉144000里的一部分:20×3×600=36000元,老师我的点在于,如果不冲可不可以呢?这样的话不就可以多做费用抵扣所得税了么???反正没人能直观的知道啊
甲公司为居民企业,主要从事小汽车的生产和销售业务,甲公司2022营情况如下 (1)小汽车取得含增值税销售额67800万元。 (2)当年向税务机关缴纳增值税312000元城市维护建设税3000 万元、城市维护建设税306万元,教育费附加183.6万元。 (3)取得符合条件的生产技术转让所得1200万元。 (4)发生形成无形资产计入当期损益的新技术研究开发费用300万元。 5)通过市府向目标脱贫地区的扶贫捐赠支出100万元,向某大捐20万 (6)发生合理的工资、薪金支出2500万元,职工福利费支出330万元 知:研发费用在按照规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的100%扣除;职工福利费支出不超过工资薪金总额14%部分,准予扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)在计算甲公司2022度业所得税应纳税所得额时,向税务机关缴纳的有关税费中,允许扣除的税金合计金额是多少? (2)在计算甲公司2022应纳税得额时,符合条件的生产技术转让所得应当纳税调减的金额是多少? (3)在计算甲公司2022年度企业所得税纳税所额时,允许加计扣除的新技术研究开发费用是多少?
款50万元用于扶贫,通过公益性社会组织向卫生事业捐款10万元;(4)缴纳增值税200万元、缴纳城市维护建设税、教育费附加合计20万元;(5)按规定缴纳财产保险费100万元;(6)利润总额600万元。已知:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰;公益性捐赠支出不超过年度利润总额12%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素分析回答下列小题。请写出具体计算过程,计算结果有小数的,请保留两位小数。1.计算甲公司在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的业务招待费金额;(5分)2.判断甲公司2022年度发生的三笔捐赠支出是否可以在计算应纳税所得额时扣除,并简要说明理由;(2分)3.计算甲公司在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出的扣除限额;(2分)4.计算甲公司在计算2022年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的捐赠支出金额;(3分)5.判断甲公司2022年度发生的非广告性赞助支出能否在计算应纳税所得额时扣除;(1分)6.判断甲公司2022年度缴纳的财产保险能否在计算
老师,有没有什么办法根据这样的打卡记录来计算每天的公式?
销售方开具了跨年红冲发票,通过“以前年度损益调整”科目调整,那当月收入科目金额和纳税申报表收入金额不一致,有没有影响?
你好老师,我这边有个业务,法人是从个人那里租的设备,用下面员工名字给对方付款,也有合同,由于对方是个人不能开具发票,现在发票提额上传这些材料税管员让提供发票说这个个人是否符合代扣代缴个税的条件是啥意思呢老师?这个情况如何整改呢
制作企业的厨房油烟机清洗的费用 进什么科目呢?现金流进什么类别呢?
老师你好,缴纳经营所得税汇算清缴必须入账么?因为我们个人独资企业。老师,缴纳经营所得税汇算清缴是从老板个人卡扣款的。
老师好 去年一个员工工资正常申报了 员工也在公司上社保呢 但是没有实际支付员工工资,是不是过后补发工资,只能现金形式发给该员工了
老师,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下是记入捐赠收入,给对方开票 现在的问题是商会没有申请财政票据领用证不能开票,那我可以记入其他收入吗?
老师,企业在19年取得专票13税率的货物发票,当时抵扣了,20年9月1日转为小规模,货物 现在才销售,我应该开1%税率普票是吗,当时的进项税要怎么办,需要进项转出吗,转出当期要补税是吗,需要交滞纳金吗
我们找的劳务派遣公司的人员给我们去项目上干活,干的是装机服务,我想咨询下对方开发票的时候开什么税目?
老师,我们老板有几个公司,有一个员工是在另一家公司买社保和发基本公司,提成在我们这家公司发,没有在我们这家公司买社保,这种情况用公户发合适还是私户发合适呀?
直接捐钱就可以实现真正的应纳税所得额减少嘛!比如300万的利润我捐钱10万,那么就按照290所得税了?
你好。捐款的话他有扣除限额的,而且规定了接受捐赠的机构Oh,你平时随便捐赠的这种的话是不能税前扣除的。