1. 关于自产自销农产品增值税问题 - ①甲公司自己种植高粱然后销售属于自产自销农产品,是免征增值税的。根据相关规定,农业生产者销售的自产农产品免征增值税。 2. 购进免税种子的进项税额问题 - ②购进的免税种子,不能抵扣进项税额。因为取得的是免税发票,且用于免税项目(种植高粱后销售免税),按照规定,用于免税项目的购进货物进项税额不得从销项税额中抵扣,所以不存在分解进项税额的情况。 3. 会计分录示例 - 购进种子时: - 借:原材料(按购买价款) 贷:银行存款等 - 种植过程中(假设发生了人工等成本): - 借:消耗性生物资产/生产性生物资产(根据高粱性质选择合适科目,金额为种子成本 + 种植过程中发生的成本) 贷:原材料 贷:应付职工薪酬等(如果有其他成本) - 收获高粱时: - 借:库存商品 贷:消耗性生物资产/生产性生物资产 - 销售高粱(免税): - 借:银行存款等 贷:主营业务收入 - 借:主营业务成本 贷:库存商品

增值税。非同一县市的总分公司,总公司移送货物到分公司用于销售的,在移送当天,是总公司(一般纳税人)要按照13%税率确认销项税额?总公司按照什么计税基础来确定销项税额?(按照总分公司内部销售协议定价作为计税基础吗?)同时总公司开票给分公司,如果分公司是一般纳税人,可以开专票,分公司有进项。小规模的话开普票,分公司没有抵扣。当分公司那边销售货物时,确认分公司自己的销项税额,分公司是一般纳税人的话,按照13%。分公司是小规模纳税人的话,按照3% 以上只是用于13%的货物税目,服务劳务不动产无形资产都是不适用的。 麻烦懂的老师回答下。我的理解是否正确?
一、甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高尔夫球的生产与销售,2021年12月有关经营活动如下:(1)12月8日将10套高尔夫球具赊销给乙公司,双方未订立书面合同,甲公司于12月9日开具了增值税专用发票,注明价款250000元;甲公司于12月12日发出货物,乙公司于12月20日支付货款。(2)甲公司对外转让一台自己使用过的生产设备,取得含税转让价169500元,该固定资产于2010年8月1日购进。(3)甲公司采取以旧换新销售高尔夫球具30套,旧高尔夫球具作价15000元/套(不含税),新高尔夫球具作价36000元/套(不含税)。(4)甲公司将10套高尔夫球具用于职工福利,同类高尔夫球具含税的售价为27350元/套。已知:增值税税率为13%,高尔夫球具适用消费税税率为10%。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.上述事项(1)中甲公司的增值税纳税义务发生时间是。2.计算上述事项(2)中甲公司应缴纳的增值税。3.计算甲公司12月以旧换新方式销售高尔夫球具的增值税销项税额。4.计算甲公司当月应缴纳的消费税税额。
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产品,产品共100件,甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:。1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售。1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费。请分别为甲公司、乙公司进行会计处理。。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率6%,款都已收到
委托方甲公司委托乙公司代为销售一批产,产品共100件◇甲公司采购成本800元/件,委托代销价格:·1)假如对第三方销售价格由乙公司自定,乙公司定价1200对外销售·1)假如乙公司只能按照甲公司的定价1000的价格对外销售,甲公司支付给乙公司10%的手续费.请分别为甲公司、乙公司进行会计处理·。涉及增值税均可开具专用发票,双方都是一般纳税人,货物增值税税率13%,商务辅助服务增值税税率,款都已收到
甲公司、乙商场均为增值税一般纳税人,202X年9月,甲公司以其自产的户外便携式燃气灶10台与乙商场换取100箱猕猴桃,甲公司将猕猴桃用于发放职工中秋节福利,乙商场将户外便携式燃气灶归入库存待售,双方互相开具了增值税专用发票。已知,甲公司销售该类户外便携式燃气灶的不含增值税单价为300元,乙商场销售该款猕猴桃的不含增值税单价为30元,乙商场以银行存款方式支付差价款。一般货物的增值税税率为13%,初级农产品的增值税税率为9%。根据增值税法律制度的规定。 (1)计算甲公司上述业务应确认的销项税额和可以抵扣的进项税额。 (2)编制甲公司该项业务的会计分录。 (3)计算乙公司上述业务应确认的销项税额和可以抵扣的进项税额。
老师,咨询一下,今年收到税务通知,补交2023年12月一个月的房产税,做账要怎么做啊?我把补计提在营业税金及附加,但是这是属于2023年的房产税补交,应该怎么入账?涉及哪些分录
老师,公司货款收到现金,存入公户的流程是什么呀?带着现金和单位结算卡,选择对公业务——填存款单据——柜台办理存款是吗?非办税人员可以代为存款吗?
请问我可以现在开发票可以冲2020年开的白条吗?意思就是白条金额是5000,我现在开5000的发票可以入帐吗?
老师你好,通行费发票不做抵扣的,是不是按含税价入管理费用呢
老师,公司收到了现金,必须全额存入公户吗?零的几十块或者几块钱还用存吗?
房开企业把未卖车位让物业出租出去,然后物业扣除物业管理费后的差额给房开企业,房开企业需要就差额部分停车费缴纳印花税吗
老师,老板有多个公司,不同的法人,但是财务负责人和专管员都是一个财务,实际也是这财务管着这多个公司,但是税务局提醒:尊敬的纳税人您好,系统检测到您(单位)的办税人在多户纳税人名下担任办税人员,可能存在个人税务代理行为,请提醒其本人按照涉税专业服务规定进行信息采集。这如何处理
老师,我们是卖景区门票的,收入好多是未开票收入,这种未开票收入可以差额征税吗
老师,7月发放6月工资,扣的个税是几月的个税
老师,我问下,研发项目的账,怎么做?