咨询
企业调整往来款错误会计分录
分享
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Bessy 发表的提问:
往年错账如何调整。往年错误分录,借银行存款,贷其他应付款。 贷方正确分录应收账款。如果现在进行调整。会影响报税?和纳税调整之类的吗
这个是往来,不涉及任何税金。调账分录为借其他应付款贷应收账款!如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
1楼
2022-12-07 10:39:19
全部回复
Bessy:回复马老师 如何调整错账?是不是填写一个红字的错误凭证冲销,然后再写一张正确的分录呢?涉及到多比这样的错误分录。是不是要每一张都需要填写,还是可以汇集一张凭证填写呢
2022-12-07 11:03:34
马老师:回复Bessy调账分录我给你写了,直接调整不用红冲,红冲太麻烦。
2022-12-07 11:20:34
Bessy:回复马老师 好的。但是涉及到多比这种一样的分录。需要分开调整?
2022-12-07 11:39:36
马老师:回复Bessy合起来一笔调。但是要做个调账明细,写明是某年某月某号凭证进行调整!
2022-12-07 12:00:18
Bessy:回复马老师 自己编辑一份调账明细就可以了对吧
2022-12-07 12:21:54
马老师:回复Bessy是的,自己做一个,你签字最好让法人也签字!如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
2022-12-07 12:44:14
Bessy:回复马老师 好的,非常感谢
2022-12-07 12:59:49
马老师:回复Bessy不客气的,免回!
2022-12-07 13:19:12
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 想想 发表的提问:
往来账目,和往来单位对账完毕以后,发现有错误怎么调整
这个需要看是啥错误,具体是啥?
2楼
2022-12-07 11:54:39
全部回复
maize老师:回复想想你那边错误凭证可以截图说明吗?
2022-12-07 12:50:26
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 听话的黑裤 发表的提问:
你好,今天我以个人借款给对方,由于银行填款单附言:我写个,往来款。这样是不是写是不是错误的
你好,最好写“借款”,用途写错,影响不大。
3楼
2022-12-07 12:56:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 回忆的沙漏 发表的提问:
老师你好,报表往来款重分类怎么看的出来有没有计算错误?有公式吗?
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
4楼
2022-12-07 14:25:06
全部回复
回忆的沙漏:回复邹老师 好的谢谢老师
2022-12-07 14:46:47
邹老师:回复回忆的沙漏不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-07 14:56:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 美好的舞蹈 发表的提问:
今年2月新开的咨询公司,第二季度发生业务往来,对方打50万到我公司账上,我公司应开票给对方,但我公司暂时请的代账公司,现在第三季度了,是不是票开不了了,代账公司会计和我说看不到票有没有开?请问这中间是不是有什么问题,还是我理解错误
您好 如果业务已经实际发生 应该开具发票 可以在账上跟开票系统查询是否已经开票 现在可以开2季度应该开具的
5楼
2022-12-07 15:50:25
全部回复
美好的舞蹈:回复bamboo老师 谢谢老师!开票系统是否需要税盘才可以看?
2022-12-07 16:12:17
bamboo老师:回复美好的舞蹈开票系统是需要税盘才可以看
2022-12-07 16:29:20
立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 皮皮 发表的提问:
2019年审计调整分录 借:管理费用 3000 贷:预付款项-A 3000 2020年审计续调上年调整分录: 借:年初未分配利润 3000 贷:预付款项-A 3000 2021年企业账上调整,系2019年往来单位挂错帐 借:预付款项-B 3000 贷:预付款项-A 3000 B单位2021年年初预付款项余额-3000 请问2021年审计如何调整 个人理解2019年审计调整有误,该笔业务其实已计入费用,因往来挂错帐又调整了费用,所以2021年调整分录应该是 借:年初未分配利润 3000 贷:以前年度损益调整 3000
你好同学 2019年、2020年调整分录有误。 一、审计人员应在2021年审计底稿中应该做如下分录并追溯调整2019、2020年审计报告。 借:预付账款3000 贷:以前年度损益调整 3000 调整对象是审计报告。 二、因企业自己做的调整分录并未涉及损益。所以企业在2021年调整事项中不需要做分录。 三、这是一个需要更正事务所审计报告的问题。
6楼
2022-12-07 17:13:09
全部回复
立峰老师:回复皮皮你好同学 2019年、2020年调整分录有误。 一、审计人员应在2021年审计底稿中应该做如下分录并追溯调整2019、2020年审计报告。 借:预付账款3000 贷:以前年度损益调整 3000 调整对象是审计报告。 二、因企业自己做的调整分录并未涉及损益。所以事务在2021年调整事项中不需要做分录。 三、这是一个需要更正事务所审计报告的问题。
2022-12-07 17:57:51
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 向左 发表的提问:
老师,这笔调整以前的分录是错误的,正确分录不会写,怎么想都没想明白,求正解
你好,你这个具体是什么业务才调整
7楼
2022-12-07 18:36:29
全部回复
向左:回复朴老师 2018年找票来的,,,2019年被查,原因是提供那张票的公司出现异常了
2022-12-07 19:25:56
朴老师:回复向左你这个是当时计入成本了吗
2022-12-07 19:42:08
向左:回复朴老师 是的,老师
2022-12-07 19:59:59
朴老师:回复向左你做的不对,应该是借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2022-12-07 20:17:35
向左:回复朴老师 老师,那我要冲之前的所有吗,一直到第一笔分录 吗?
2022-12-07 20:45:08
朴老师:回复向左你之前自己做的调整分录都红冲了,然后按我说的做
2022-12-07 20:58:48
向左:回复朴老师 意思是第三笔红冲,第四笔借:应付,贷:以前 借:以前 贷 未分配 ,这样应付不是挂账了吗
2022-12-07 21:11:32
朴老师:回复向左你的应付冲了不是没有了吗
2022-12-07 21:35:03
向左:回复朴老师 老师,您那边帮我写个完整的吧,我蒙了,借:应付,贷:以前,这个应付不是挂了 吗?
2022-12-07 22:04:04
朴老师:回复向左你第一张图片最上面第一个分录不是借主营业务成本贷应付账款吗?所以借应付账款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2022-12-07 22:29:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 想人陪的樱桃 发表的提问:
如果前任会计的银行存款和往来款科目数据错误,用什么科目调整到正确的数字?
你好,需要查明错误的具体原因,才知道该如何调整的 
8楼
2022-12-07 19:47:46
全部回复
想人陪的樱桃:回复邹老师 无从查起,因为他没有做账,是报税时随便填的报表。
2022-12-07 20:02:49
邹老师:回复想人陪的樱桃你好,需要查明错误的具体原因,才知道该如何调整的  无从查起,根据你这个回复,那就无法调整到正确的数据 
2022-12-07 20:24:04
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 灰喵 发表的提问:
公司内部往来款转账,因为银行账号错误退汇 请问该怎么做会计分录 是往来款.
借:银行存款贷:应付账款
9楼
2022-12-07 21:16:03
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小光头 发表的提问:
小企业会计准则,往年账务错误,跨年了怎么调账
你好  具体是什么错呢 
10楼
2022-12-07 22:28:59
全部回复
小光头:回复玲老师 比如说会计分录用错,金额错误对不上
2022-12-07 22:58:50
玲老师:回复小光头你好 请说具体错在哪 不然不能写出来科目的 
2022-12-07 23:11:30
小光头:回复玲老师 比如说上年会计分录,借管理费用580,贷银行存款580,跨年了,应该是销售费用520,贷银行存款520
2022-12-07 23:24:09
玲老师:回复小光头你好  借 未分配利润销售费用 贷未分配利润管理费用 
2022-12-07 23:39:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Shouting。 发表的提问:
请问一下老师 我发现以前月份挂往来账挂错了 但是那个分录记了很多 我是全部红冲那张凭证 还是只红冲有错误部分呢
你好,可以做更正的分录
11楼
2022-12-07 23:24:59
全部回复
Shouting。:回复玲老师 我没有懂起 是直接不用红冲 直接做更正的分录吗
2022-12-07 23:55:20
玲老师:回复Shouting。是的,可以直接做更正的分录
2022-12-08 00:13:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Nancy 发表的提问:
往来款怎么清理,清理了之后怎么做会计分录
你好,是注销的时候需要把往来款清零吗? 比如把应收收回,借;库存现金等科目,贷;应收账款 把应付账款支付,借;应付账款,贷; 库存现金等科目
12楼
2022-12-08 00:15:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
请问支付给个人的往来款会计分录怎么做呢老师
你好,借;其他应付款,贷;银行存款等科目
13楼
2022-12-08 01:11:17
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ sherry 发表的提问:
收往来款,会计分录。
你好 具体是什么往来款
14楼
2022-12-08 02:27:28
全部回复
sherry:回复meizi老师 老板私人账户转到对公账户用来周转的
2022-12-08 02:49:04
meizi老师:回复sherry你好借银行存款贷其他应付款-某老板
2022-12-08 02:59:51
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
支付往来款会计分录
借:其他应收款贷:银行存款
15楼
2022-12-08 03:50:46
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×