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企业调整往来款错误会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 简阳 发表的提问:
调整以前的年度损益,该怎么往下写分录,麻烦老师用心给我回复一下,有的老师不用心回复还回答错误的结果,那还不如不回复了!谢谢
同学你好 要减少管理费用吗
91楼
2022-12-29 10:18:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 激昂的橘子 发表的提问:
3月份库存账出现错误,账务咋调整呢,分录怎么做
你好,错误的分录是?正确的应当是?
92楼
2022-12-29 10:31:19
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激昂的橘子:回复邹老师 借主营业务成本,贷库存商品1.2.3,分录没错,是库存商品两个三级科目搞错了
2022-12-29 10:52:29
邹老师:回复激昂的橘子借;库存商品——错误明细 贷;库存商品——正确明细
2022-12-29 11:14:22
激昂的橘子:回复邹老师 @邹老师:可以直接在一个科目里一借一贷,不需要红字重回吗
2022-12-29 11:38:18
邹老师:回复激昂的橘子你好,一借一贷就是做调整分录啊,我这个就是给的调整分录该如何处理 可以做调整分录,或者先把错误的冲销,然后做一笔正确的分录
2022-12-29 11:52:53
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 招力 发表的提问:
老师,请问下去年12月份的一笔分录做错了,把往来款做成了应付账款,这个月如何调整?
你好 ,做调整分录 借应付账款 贷其他应付款
93楼
2022-12-29 10:36:28
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招力:回复小惑老师 还有一笔管理费用-汽油费,手误点进了管理费用-职工工资,那如何调整呢?
2022-12-29 10:49:36
小惑老师:回复招力借管理费用-汽油费 贷管理费用-职工工资
2022-12-29 11:16:52
招力:回复小惑老师 不用以前年度调整这个吗
2022-12-29 11:32:39
小惑老师:回复招力金额特别具体大?
2022-12-29 11:55:15
招力:回复小惑老师 一两万
2022-12-29 12:21:44
小惑老师:回复招力借以前年度损益调整-汽油费 贷以前年度损益调整-职工工资
2022-12-29 12:34:22
招力:回复小惑老师 好的,谢谢老师!
2022-12-29 12:44:30
小惑老师:回复招力不客气祝您学习愉快!
2022-12-29 13:07:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
本年度涉及损益类会计科目的会计凭证错误调整用哪个科目?调整分录?我公司用的利润类科目是“结余”
同学你好 损益类科目调整可以用以前年度损益科目来进行处理 以前年度损益调整,主要核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。 它是属于损益类科目,在损益表中反映。
94楼
2022-12-29 10:50:32
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陪你考证的初级班主任:回复朴老师 这个错误是本年度的,也用以前年度损益调整更正吗?
2022-12-29 11:03:39
朴老师:回复陪你考证的初级班主任同学你好 不用 直接用损益类科目调整
2022-12-29 11:24:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 1369667468 发表的提问:
资产负债表里其他应收款出来是负数,应怎样调整成正数,往那个科目调整,会计分录怎么做
您好!你现在是其他应收款贷方余额是吗
95楼
2022-12-29 11:11:59
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1369667468:回复宋生老师 是的
2022-12-29 11:28:09
宋生老师:回复1369667468你好!借其他应收款 贷其他应付款。金额写正数
2022-12-29 11:38:12
1369667468:回复宋生老师 老师,我打出去的货款退回,应该是 借:银行存款(正数) 银行存款(负数)
2022-12-29 11:57:49
宋生老师:回复1369667468你好!你具体是发生了什么业务? 你收到退回的货物了吗
2022-12-29 12:12:03
1369667468:回复宋生老师 由于单位名称有误,银行退回
2022-12-29 12:31:28
宋生老师:回复1369667468你好!你支出这个货款的时候如何做的分录?借应付账款 贷银行存款?
2022-12-29 12:59:48
1369667468:回复宋生老师 借:长期待摊 贷:银行存款
2022-12-29 13:18:22
宋生老师:回复1369667468你好!你这样的话,做相反的分录就可以了。冲减的时候做相反的分录。
2022-12-29 13:45:28
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 依帆 发表的提问:
往年的结转成本的发现错误,怎样调整
您好,往年的结转成本的发现错误,如果差额不大的话,可以把原来的错误金额全部红冲回去,然后再按正确的金额编制凭证,如果金额偏大,则全部红冲时,成本科目改为以前年度捐益调整科目,进行红冲,再把正确金额编制凭证即可。
96楼
2023-01-03 10:10:31
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依帆:回复王雁鸣老师 以前年度忘结转成本了,今年查账时发现的,怎么处理
2023-01-03 10:40:09
王雁鸣老师:回复依帆您好,那需要用以前年度损益调整科目去调整了。
2023-01-03 11:08:38
依帆:回复王雁鸣老师 怎么写分录
2023-01-03 11:35:24
王雁鸣老师:回复依帆您好,分录,借:以前年度损益调整,贷:库存商品。
2023-01-03 12:02:13
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小清新 发表的提问:
#提问# 我们这边的数据申报错误,我根据现有的数据根据申报的数据调整分录。 我想问的是,为了把数据做对得上,我这几个月经常性的做红冲再做更正,可不可以?
您好,可以的,先把错误的红冲,再做正确的
97楼
2023-01-03 10:38:13
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小清新:回复宸宸老师 分录是对的情况下,我做红冲分录,然后到需要的月份再做对的分录,可以吗(红冲分录是没有开红字发票的情况下)
2023-01-03 11:04:07
宸宸老师:回复小清新您好,您没有开红字发票,也没有开正确的蓝字分录吗
2023-01-03 11:24:34
小清新:回复宸宸老师 是的,之前的财务做的分录是对的,只不过申报数据的时候,数据对不上,我才想到把凭证红冲了,然后需要她的时候再更正回来,这样可不可以
2023-01-03 11:50:07
宸宸老师:回复小清新您好,可以做您上面说的操作的
2023-01-03 12:11:23
小清新:回复宸宸老师 还有一个问题,就是 我们17年年报申报的收入,成本,费用,数据都比实际报表少报了,我不调整分录的情况下,能不能直接在19年补申报? (不管是少报还是实际数来报都不用缴税)
2023-01-03 12:35:48
宸宸老师:回复小清新您好,建议去税务大厅补申报
2023-01-03 12:57:55
小清新:回复宸宸老师 不用改分录,去补申报就可以了 是吧
2023-01-03 13:19:02
宸宸老师:回复小清新您好,是的,需要补申报,不用改分录
2023-01-03 13:36:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
我10月都已月末结账了,但发现有几处错误。10月份还能再填加分录调整吗
您好 可以取消结账 然后把错误的分录调整后再结账
98楼
2023-01-03 10:56:25
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康乃馨:回复bamboo老师 怎么取消结账,有这个按钮吗
2023-01-03 11:23:11
bamboo老师:回复康乃馨请问您用的什么软件
2023-01-03 11:40:14
康乃馨:回复bamboo老师 用友
2023-01-03 12:09:40
bamboo老师:回复康乃馨用友的话 在期末 结帐页面ctrl+shift+F6
2023-01-03 12:29:37
康乃馨:回复bamboo老师
2023-01-03 12:51:15
康乃馨:回复bamboo老师 点10月份那个再摁那三个键吗
2023-01-03 13:06:00
bamboo老师:回复康乃馨是的 点10月份 同时再摁那三个键
2023-01-03 13:26:01
康乃馨:回复bamboo老师 怎么没反应呢,
2023-01-03 13:37:16
康乃馨:回复bamboo老师
2023-01-03 13:56:15
bamboo老师:回复康乃馨您期末结帐界面截图给看看
2023-01-03 14:25:42
康乃馨:回复bamboo老师
2023-01-03 14:55:17
bamboo老师:回复康乃馨您没有取消掉结账啊
2023-01-03 15:22:50
康乃馨:回复bamboo老师 我先摁住三个键再点那个月份吗
2023-01-03 15:49:22
bamboo老师:回复康乃馨您先点击月份 然后再同时摁住三个键
2023-01-03 16:08:42
康乃馨:回复bamboo老师 在结账时又显示有一条未记账凭证是啥意思
2023-01-03 16:33:48
bamboo老师:回复康乃馨有份凭证没有记账
2023-01-03 16:45:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 学堂用户zgj 发表的提问:
调账分录如何写 去年发生律师咨询费10万,老会计做错了分录,写成了 借 应付账款 10万 贷 银行存款 10万,今年我接手了,发现错误,要怎么调整分录
你好,今年这样做调整分录 借;以前年度损益调整——管理费用10万,贷;应付账款 10万
99楼
2023-01-03 11:02:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会撒娇的百合 发表的提问:
企业为小规模纳税人,2018年误将增值税和附加税减免分录计入营业外支出,本应计入营业外收入,2019年该如何调整2018年的错误分录?
您018年误将增值税和附加税减免分录计入营业外支出的分录是怎么做的?请上传一下
100楼
2023-01-04 10:39:33
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会撒娇的百合:回复张艳老师 2018年错误: 借:应交税费-增值税857.18 应交税费-城市维护建设税60 应交税费-教育费附加25.72 应交税费-地方教育费附加17.14 贷:营业外支出960.04
2023-01-04 11:08:42
张艳老师:回复会撒娇的百合其实这个是不用做调整分录了,因为贷记营业外支出,也就相当于是营业外收入了。使用以前年度损益调整科目调整去年的分录,最终就是相等于没做,因为贷方的营业外支出和贷方的营业外收入都是用以前年度损益调整科目代替了。
2023-01-04 11:26:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,您好,我想请教一个问题 由于工资表公式错误,导致工资核算错误,工资计提和发放都按照这个错误的数字来的 那发现后下个月进行调整,会计分录要怎么做
你好,这个是当年的工资嘛,做多了还是少了?
101楼
2023-01-04 10:45:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 苏进艳 发表的提问:
老师好之前有批材料入库错误。先调整库存会计分录,借??贷材料物资,
你好,借原材料,A贷原材料B。
102楼
2023-01-04 10:53:01
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苏进艳:回复郭老师 就是入库单价错,现在怎么调整
2023-01-04 11:13:37
郭老师:回复苏进艳多做了?借应付账款,贷原材料。
2023-01-04 11:43:11
苏进艳:回复郭老师 应付账款怎么处理呢
2023-01-04 11:55:38
郭老师:回复苏进艳之前是不是借原材料贷应付账款多做了。
2023-01-04 12:06:56
苏进艳:回复郭老师 查不到之前的错误点了
2023-01-04 12:21:14
郭老师:回复苏进艳如果你是单价有错误,多做了你的应付账款,有贷方余额的。
2023-01-04 12:43:42
苏进艳:回复郭老师 和应付账款没关系
2023-01-04 12:56:16
郭老师:回复苏进艳内你的银行多做了吗?还是现金多做了。
2023-01-04 13:19:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
老师,接手分公司的账,但前任会计把分公司和总公司的往来做乱了,我应该如何调整?
你好,你找到他的往来明细帐,看一下哪笔业务不对,在今年调整。
103楼
2023-01-04 10:59:59
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
往来款项的会计分录急求
请教一个问题,单位收到学生的学费,需要写分录记账,然后过段时间把收到的学费 打给上级学校,再写分录记账,请问这俩业务都应该怎样写呢。单位主要从事的是学生培训。
104楼
2023-01-05 10:43:47
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水本无色:回复爱笑的流沙单位收到学生的学费时 借:银行存款 贷:其他应付款 打给上级学校 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-01-05 10:54:50
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ にんせきひ 发表的提问:
往来几年的电子承兑都没入账,调整的话分录怎么做
您好,那您就需要先做收到,再做支出,借应收票据贷应收账款,然后支出,借应付账款贷应收票据,这和当时的做法是一样的
105楼
2023-01-05 10:51:19
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にんせきひ:回复文老师 这个不会对我账面有影响吧 ?
2023-01-05 11:13:44
にんせきひ:回复文老师 导致我今年资产太高
2023-01-05 11:41:17
文老师:回复 にんせきひ第一个分录是资产内部此增彼减,第二个分录是负债减少,资产减少
2023-01-05 11:56:13
にんせきひ:回复文老师 假如我18年往来有一张10万承兑付给供应商a没入账,我今年怎么调整?能否具体到分录,不是很会,小白阶段
2023-01-05 12:12:14
にんせきひ:回复文老师 麻烦老师了
2023-01-05 12:37:36
文老师:回复 にんせきひ收承兑的时候做了的,是吧,只是付的时候没有做,那就只需要补第二笔分录
2023-01-05 13:01:41
にんせきひ:回复文老师 都没有做,去年代理记账没问老板拿承兑,老板也不知道要给
2023-01-05 13:27:36
文老师:回复 にんせきひ那就是我最上面写的两个分录
2023-01-05 13:41:34
にんせきひ:回复文老师 看不懂怎么做?
2023-01-05 14:08:08
にんせきひ:回复文老师 借应收票据贷应收账款,借应付账款贷应收票据?
2023-01-05 14:38:00
にんせきひ:回复文老师 这样写?摘要写调整往年应付或者应收?
2023-01-05 15:01:00
文老师:回复 にんせきひ你可以直接写收某某单位承兑汇票,或付某某单位承兑汇票
2023-01-05 15:20:43
にんせきひ:回复文老师 分录我写的对吗
2023-01-05 15:36:51
文老师:回复 にんせきひ分录就是这样写的,对的
2023-01-05 16:05:14
にんせきひ:回复文老师 好的
2023-01-05 16:26:01
文老师:回复 にんせきひOK 有问题欢迎前来咨询
2023-01-05 16:55:15

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