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企业调整往来款错误会计分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ becky 发表的提问:
老师:现在在审计,我们是民非企业 不用交税的,然后发现去年有一笔捐赠收入记错了、不应该是收入,是往来。现在要调整到今年的帐,应该怎么写分录?
直接用以前年度损益调整科目处理。
106楼
2023-01-05 10:59:59
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becky:回复江老师 具体分录能写一下吗?
2023-01-05 11:33:24
江老师:回复becky那具体的分录,要看你以前是什么分录,这个是对应的。更正必须与原来的分录对应
2023-01-05 11:49:10
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ╃罙灆ヾ懮 发表的提问:
我公司采用小企业会计准则,现在发现2019年记账凭证错误,调整涉及到损益类科目,需要用到“以前年度损益调整”科目么,分录怎么做?
你好,用利润分配――未分配利润
107楼
2023-01-06 10:44:08
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徐阿富老师:回复╃罙灆ヾ懮分录要看你怎么错的
2023-01-06 11:04:10
╃罙灆ヾ懮:回复徐阿富老师 代账公司做的分录:借:现金 贷:银行存款 实际是报销业务是否可以调整为:借:管理费用-xx费用 贷:现金 还需要做什么分录调整?利润分配-未分配利润怎么做这个分录?
2023-01-06 11:20:08
徐阿富老师:回复╃罙灆ヾ懮那么应该是借利润分配――未分配利润 贷库存现金
2023-01-06 11:44:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ ? 发表的提问:
去年与今年部分分录科目记错,本来应该是其他应收款,记成了管理费用,这个高怎么调整,是小企业会计准则
你好,本来应当计入借方其他应收款,错误的计入了管理费用?
108楼
2023-01-06 10:51:54
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?:回复邹老师 是的
2023-01-06 11:07:23
邹老师:回复?你好 去年的这样调整,借;其他应收款,贷;利润分配——未分配利润 今年的这样调整,借;其他应收款,贷;管理费用
2023-01-06 11:27:40
?:回复邹老师 还需要调整以前的报表吗?
2023-01-06 11:51:49
邹老师:回复?你好,是调整今年报表的期末数据
2023-01-06 12:07:58
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
往来款一般写在那个分录里边呢
你好,其他应付款,其他应收款科目,还有内部往来
109楼
2023-01-06 10:56:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 丹丹 发表的提问:
银行存款期初余额输入错误,但已结账,如何调整分录
你好多做了还是少做了?
110楼
2023-01-08 12:35:17
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郭老师:回复丹丹如果你的汽车做错了的话,你其他的另一个科目也有错误的。
2023-01-08 12:48:20
丹丹:回复郭老师 19年银行账户余额是6944.67,但20年1月开户行做更换了,然后录入期初余额多录入100,现在导致银行余额与实际对不上
2023-01-08 13:01:30
郭老师:回复丹丹企业利润分配,未分配利润贷银行。
2023-01-08 13:30:46
郭老师:回复丹丹借利润分配,未分配利润贷银行存款。
2023-01-08 13:45:59
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
这两笔分录对吗?公司和老板的往来款
这两笔和老板的往来款,其他应收和其他应付是应该只用一个吗,还是两个可以都用
111楼
2023-01-08 12:51:13
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李老师:回复用一个就可以了 方便冲销
2023-01-08 13:04:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 小芳芳0571 发表的提问:
我公司转给另一个公司钱,就一个往来款,对方打退给我公司的时候,打少了,以后也不会在打了,那我要做什么分录才能平喔?
您好 少打的款项 只好转入营业外支出平账
112楼
2023-01-08 13:08:59
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小芳芳0571:回复bamboo老师 这公司要是算我们公司下的子公司,能做财务费用里吗
2023-01-08 13:29:11
bamboo老师:回复小芳芳0571什么原因不全额退回?
2023-01-08 13:52:57
小芳芳0571:回复bamboo老师 也算是打回来,扣下的手续费
2023-01-08 14:06:33
bamboo老师:回复小芳芳0571那可以通过财务费用
2023-01-08 14:33:40
小芳芳0571:回复bamboo老师 可以做财务费用,手续费还是冲利息啊?我们也没扣手续费的单子啊
2023-01-08 15:02:05
小芳芳0571:回复bamboo老师 是因为账上没钱了
2023-01-08 15:14:55
bamboo老师:回复小芳芳0571财务费用,手续费 没有单子 汇算清缴的时候不得扣除 要调增
2023-01-08 15:34:15
小芳芳0571:回复bamboo老师 这是因为是我们子公司才可以这么做咯!
2023-01-08 15:52:22
bamboo老师:回复小芳芳0571别的公司 如果双方同意 是实际业务 也可以这么操作 但是应该取得发票
2023-01-08 16:14:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ sunflower 发表的提问:
公司和其他公司的往来款怎么写分录啊?注:两个公司之间不存在买卖关系
借:其他应收款贷:银行存款
113楼
2023-01-09 09:40:41
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sunflower:回复袁老师 老师,其他应收款和其他应付款怎么区分啊
2023-01-09 10:12:56
袁老师:回复sunflower你应该收回的是其他应收,应该支付的是其他应付
2023-01-09 10:41:40
sunflower:回复袁老师 如果不知道是收回还是支付,是不是两个科目都可以用啊
2023-01-09 10:57:50
袁老师:回复sunflower是的
2023-01-09 11:23:03
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 范玲 发表的提问:
老师,往来款的分录怎么做的?
比如 借银行存款 贷其他应付款
114楼
2023-01-09 09:52:43
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 佩04 发表的提问:
比如这种往来款,怎么写分录
你好,你是收到还是支付呢。
115楼
2023-01-09 10:03:22
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佩04:回复月月老师 支付
2023-01-09 10:16:55
月月老师:回复佩04你好 借:其他应收款——某公司 贷:银行存款
2023-01-09 10:38:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 梦驻彼岸 发表的提问:
老师,往来款已经3年啦,肯定是收不回来啦,这个分录怎么做
你好,应收账款吗?确认坏账 借资产减值损失贷坏账准备借坏账准备贷应收账款
116楼
2023-01-09 10:29:35
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
老师,公司付给其他公司的往来款怎么记分录
借款?借其他应收款,贷银行,
117楼
2023-01-09 10:50:59
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诺卓:回复maize老师 还可以用其他分录吗
2023-01-09 11:14:46
maize老师:回复诺卓你们是有货款交易吗,借应付账款,贷银行
2023-01-09 11:41:23
诺卓:回复maize老师 分不清应收 应付 其他应收 其他应付。 贸易公司
2023-01-09 11:55:53
maize老师:回复诺卓有长期往来,有交易销售货物给对方就应收账款,有采购就应付账款,只是借款,你们支付那就其他应收款,你们收到后续需要还就是其他应付款,
2023-01-09 12:24:47
诺卓:回复maize老师 用途只写的往来款,金额有的七百多,有的一百。
2023-01-09 12:46:37
maize老师:回复诺卓代账?那就挂其他应收款或者是其他应付款
2023-01-09 13:04:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ zmj 发表的提问:
预付账款数据录入错误,期初,怎么调整
你好,预付账款期初数据录入错误,需要重新建账,录入正确的期初数
118楼
2023-01-10 10:02:19
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zmj:回复邹老师 因为是中途接手,前会计做账补清楚 我录入的预付账款数据前期发票收到了,但是她没有冲减预付,
2023-01-10 10:16:55
邹老师:回复zmj你好,预付账款期初数据录入错误,需要重新建账,录入正确的期初数 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-01-10 10:36:40
zmj:回复邹老师 后面几个月发现的,重新建账要输入好几个月凭证,还由什么办法调整
2023-01-10 10:54:34
邹老师:回复zmj你好,没有其他办法 预付账款期初数据录入错误,需要重新建账,然后录入正确的期初数才是的
2023-01-10 11:13:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 等待的自行车 发表的提问:
你好,老师,想问一下甲方代替乙方付给丙方货款,甲方和乙方怎么做会计分录?(甲方和乙方老板是夫妻,不用还款)那这个往来账怎么挂
甲 借其他应收款乙贷银行 借营业外支出贷其他应收款 乙 借应付帐款丙贷其他应付款甲 借其他应付款贷营业外收入
119楼
2023-01-10 10:16:17
全部回复
等待的自行车:回复郭老师 我们会计月底做乙方结转的时候直接做成  借 应付账款丙    贷 应收账款 这个是对的吗
2023-01-10 10:48:28
郭老师:回复等待的自行车应收账款的二级科目是谁?
2023-01-10 10:59:53
等待的自行车:回复郭老师 挂的是乙方
2023-01-10 11:12:13
郭老师:回复等待的自行车可以的话,这个科目也可以的。
2023-01-10 11:31:56
等待的自行车:回复郭老师 这个是依据三方协议来的吗?就是应付抵应收??
2023-01-10 11:56:29
郭老师:回复等待的自行车你好对的,是的,是这么做的。
2023-01-10 12:11:58
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 呆萌的小猫咪 发表的提问:
汇算清缴时发现上年度的会计分录错误,涉及应交税费和营业外收入,这个怎么调整
原来的分录是什么,哪里错了
120楼
2023-01-10 10:24:03
全部回复
呆萌的小猫咪:回复吴少琴老师 原会计分录: 借:应交税费-未交增值税 621.63 贷:营业外收入-免征增值税 621.63
2023-01-10 10:48:54
吴少琴老师:回复呆萌的小猫咪错的地方是什么哪里错了
2023-01-10 11:02:41
呆萌的小猫咪:回复吴少琴老师 不应该是免征的增值税
2023-01-10 11:26:17
吴少琴老师:回复呆萌的小猫咪就是这个分录是多余的是这个意思吗?
2023-01-10 11:41:41
呆萌的小猫咪:回复吴少琴老师 是的
2023-01-10 12:00:12
吴少琴老师:回复呆萌的小猫咪借以前年度损益调整贷应交税费未交增值税 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2023-01-10 12:23:43
呆萌的小猫咪:回复吴少琴老师 老师再问一下,那这个是在19年的账务中调整呢?还是在做汇算清缴时直接从报表里调整呢?汇算清缴的财报是按照原账面记载填报还是按照这个调整分录之后的数据填报?
2023-01-10 12:47:21
呆萌的小猫咪:回复吴少琴老师 汇算清缴时,财报是按照账面记账数据填写还是按照纳税调整后的数据填写?
2023-01-10 13:08:48
吴少琴老师:回复呆萌的小猫咪汇算时按照调整后的金额填写
2023-01-10 13:31:56

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