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自查补税上年印花税会计分录
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.29w
引用 @ 缓慢的翅膀 发表的提问:
老师,问一下?请问一下,小会计制度下补交增值税及滞纳金的会计分录,还有补交印花税的分录
同学,你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 然后交税时 借应交税费-应交增值税 应交税费-各附加税 贷银行存款 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
76楼
2022-12-25 11:32:59
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
请问2019年8月国税查账后补交2018年企业所得税13万元,补交2018年印花税25元,另外缴纳滞纳金5000元,如何写分录呢?因公司后期要上市,需要正规做分录
你好!分录 借:以前年度损益调整 13万元 贷:应交税费-应交企业所得税 13 万元 借:应交税费-应交企业所得税 13万元 贷:银行存款 13万元 借:以前年度损益调整 25元 贷:银行存款 25 借:利润分配-未分配利润 13万元+25元 贷:以前年度损益调整 13万元+25元 借:营业外支出 5000 贷:银行存款 5000
77楼
2022-12-26 10:48:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ smile 发表的提问:
补缴去年的印花税,去年的账上需要做计提吗?今年缴纳的时候分录怎么做?
你好,不需要计提 借;以前年度损益调整 贷;银行存款
78楼
2022-12-26 11:07:14
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smile:回复邹老师 好的,谢谢
2022-12-26 11:18:28
smile:回复邹老师 滞纳金部分也是用以前年度损益调整吗?
2022-12-26 11:37:10
邹老师:回复smile不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-26 12:04:20
smile:回复邹老师 滞纳金部分也是用以前年度损益调整吗?
2022-12-26 12:16:40
邹老师:回复smile你好,滞纳金计入营业外支出科目核算
2022-12-26 12:31:30
smile:回复邹老师 好的,谢谢!
2022-12-26 12:51:53
邹老师:回复smile不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-26 13:09:22
肖老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ acc5.com 发表的提问:
公司自查补交增值税如何做会计分录(扣留底税)
如果是正常补缴的话:借:应交税费-应交增值税(增值税检查调整) 贷:银行存款
79楼
2022-12-26 11:32:59
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 胖元宵 发表的提问:
补缴2017年的印花税的分录怎么做,需要计提么
借:以前年度损益调整 贷:银行存款
80楼
2022-12-27 11:00:12
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回复胖元宵需要计提 借税金及附加贷应交印花税 借应交印花税 贷银行存款
2022-12-27 11:16:38
胖元宵:回复老刘 老师,不需要在以前年度调整损益里面有体现么??
2022-12-27 11:36:12
胖元宵:回复老刘 老师,这个分录不用体现计提和印花税方面么
2022-12-27 11:52:10
老刘:回复胖元宵如果你想体现那就通过一下应交税费-应交印花税
2022-12-27 12:07:38
胖元宵:回复老刘 这是2017年的了,跟未分配利润有没有关系?
2022-12-27 12:36:01
老刘:回复胖元宵以前年度损益在结转到未分配利润中去
2022-12-27 12:47:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 哈雷娜 发表的提问:
补缴17年企业所得税以及补缴投资款印花税及印花税滞纳金怎么做分录
你好 借方以前年度损益科目 贷方应交税费-应交企业所得税 借应交税费-应交企业所得税 贷方银行 借方未分配利润贷方以前年度损益科目 借方营业外支出贷方银行 印花税的分录一样 只是把应交税费的明细科目改成应交印花税即可
81楼
2022-12-27 11:11:27
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 理想 发表的提问:
老师,你好!我公司补缴的2015年度的印花税500元,应该怎么做会计分录
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费---印花税 然后缴纳 借:应交税费---印花税 贷:银行存款
82楼
2022-12-27 11:29:59
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理想:回复王超老师 是不是还得直接把以前年度损益调整科目余额转到利润分配里
2022-12-27 11:45:57
王超老师:回复理想是的,但是个别公司还有盈余公积等科目,要根据你们公司的实际情况来做分录的
2022-12-27 12:06:37
理想:回复王超老师 好的,谢谢老师
2022-12-27 12:31:57
王超老师:回复理想不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2022-12-27 12:48:21
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 兰酱 发表的提问:
补计提印花税的分录怎么写
借:税金及附加--印花税贷:应交税费
83楼
2022-12-28 10:57:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 孤傲王者 发表的提问:
税务稽查补交当年的税款会计分录?
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
84楼
2022-12-28 11:02:39
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 石竹 发表的提问:
老师,请问公司2017年度实收资本增资了,当时没交印花税,现在税务让自查自纠补交印花税,请问这个应该怎么补交?需要缴纳滞纳金吗?
您好,按照实收资本的金额进行补缴
85楼
2022-12-28 11:29:59
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石竹:回复小黎老师 老师,请问补交的时候应该从下列哪个端口进?
2022-12-28 12:08:07
小黎老师:回复石竹您好,应该在印花税申报模块,您这个跟我这里不一样啊
2022-12-28 12:25:00
石竹:回复小黎老师 好的!没关系!老师,我想问下,我们在2016年度增资了,增加的是注册资本,现在还没有实交足,请问这种情况下印花税应该怎么算?
2022-12-28 12:40:49
小黎老师:回复石竹您好,收到实收资本的时候才需要缴纳印花税
2022-12-28 13:10:20
石竹:回复小黎老师 好的!老师!就是说按财务报表上当年度增加的实收资本金额计算是吗?
2022-12-28 13:35:51
小黎老师:回复石竹您好,是的,根据当年度增加的实收资本计算
2022-12-28 13:53:28
石竹:回复小黎老师 好的!谢谢老师!非常感谢!
2022-12-28 14:06:33
小黎老师:回复石竹不用谢,祝您生活愉快
2022-12-28 14:19:19
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 清爽的冬日 发表的提问:
你好,企业被税务查到上年度成本过高要求自查调整,并且补企业所得税,请问调整上一年度生产成本的会计分录怎么写
调整上一年度生产成本 借:库存商品 贷:以前年度损益调整(主营业务成本)
86楼
2022-12-29 09:56:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 球球 发表的提问:
酒店自购物业,交的印花税及契税,会计分录什么做?
印花税计入借方税金及附加贷方应交税费-应交印花税 借方应交税费-应交印花税 贷方银行 契税计入成本里面
87楼
2022-12-29 10:16:38
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小赵11434578 发表的提问:
请问自查增值税税负低补税,印花税也补交,怎样填入申报表中
您好,您具体是按什么补交的,多记收入的是吗
88楼
2022-12-29 10:41:43
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小赵11434578:回复文老师 你好,增值税税负低了,就是原已交增值税收入按1%交的,补交按2%税负缴纳增值税,收入基数不变
2022-12-29 11:17:57
文老师:回复小赵11434578那是直接按1%交的吗
2022-12-29 11:34:10
小赵11434578:回复文老师 对,原先按1%交的,本月补交增值税 怎么填申报表啊
2022-12-29 11:47:51
文老师:回复小赵11434578那您这种的话,应该只能填到税务查补里面了
2022-12-29 12:07:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 英勇的奇异果 发表的提问:
我们公司今年收到税收自查表,之前都是代理记账公司做的,一直没有交过印花税,我现在需要怎么补缴,按销售收入的万分之三补缴印花税吗?
你好,如果是购销合同印花税,需要根据采购+销售含税金额万分之3计算的
89楼
2022-12-29 11:01:49
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阳光明媚 发表的提问:
2019年印花税新规会计分录怎么做
你好 借税金及附加贷银行存款
90楼
2022-12-29 11:26:59
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