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固定资产暂估入账的会计处理
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小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 静候花开666 发表的提问:
以前年度的固定资产暂估入账,现在收到固定资产发票,应该怎样做会计处理
收到发票后按实际金额入账,跟暂估有出入的直接增加或冲减固定资产
1楼
2022-12-07 12:48:55
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ylg 发表的提问:
固定资产暂估入账,来发票后怎么处理
你好,可以冲红暂估凭证,如果金额一致的,简单操作就把发票附在原凭证后面
2楼
2022-12-07 13:53:25
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ylg:回复徐阿富老师 做相反分录,再按正确的重入行不
2022-12-07 14:18:06
徐阿富老师:回复ylg你好,相反分录最好是用红字凭证比较好。
2022-12-07 14:42:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
机械暂估入账的会计分录 借:固定资产 --暂估入账 贷:应付账款---暂估入账 机械租入的暂估入账 借:管理费用--暂估入账 货 :应付账款---暂估入账 这样做对吗?
您好,两个分录是最的。
3楼
2022-12-07 15:20:17
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张艳老师:回复鱼儿是对的。
2022-12-07 15:35:36
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份是不是不对啊
2022-12-07 15:54:01
鱼儿:回复张艳老师 购进的是从次月计提折旧,租入的只有一张发票9000元,是2018年1月补开的,但我们从2017年4月就租出去,他们叫我做在4月份可以吗?
2022-12-07 16:12:07
张艳老师:回复鱼儿购进的是从次月开始计提折旧的。租入的是做在4月份的,其实就是用以前年度损益调整科目了,进行调整了。
2022-12-07 16:24:23
鱼儿:回复张艳老师 老师你好!固定资产我在四月做为暂估入,开票是2018年1月开的,我在2017年12月把暂估入账红冲了可以吗?
2022-12-07 16:37:46
鱼儿:回复张艳老师 2018年的账他们要转出去,以后就不是我做了,我想在2017年12月冲了
2022-12-07 16:50:42
张艳老师:回复鱼儿可以在2017年12月份把暂估入账的红冲。
2022-12-07 17:15:21
鱼儿:回复张艳老师 谢谢老师辛苦了
2022-12-07 17:39:10
张艳老师:回复鱼儿太客气,为学员答疑是我的责任。祝您学习愉快,请给予好评,谢谢!!
2022-12-07 18:03:04
胡老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 酷炫的毛巾 发表的提问:
,自行建造的固定资产完工按暂估价值入账,竣工决算价值小于暂估价值,差额怎么处理?会计分录
借在建工程,贷固定资产就可以了。
4楼
2022-12-07 16:22:29
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黄丽蓉老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.07w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
老师固定资产暂估入账了,发票到后固定资产模块系统怎么处理??
你好!原来暂估入账的红冲掉,然后在固定资产模块中新增就可以了。
5楼
2022-12-07 17:51:41
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简简单单:回复黄丽蓉老师 固定资产暂估入账的时候在固定资产模块中就已经增加资产了的老师,固定资产在总账中做不了这个科目,只能通过系统模块录入
2022-12-07 18:17:52
黄丽蓉老师:回复简简单单你好!按照发票金额调整固定资产入帐价值。(只调整固定资产原值,已提折旧不调整)。
2022-12-07 18:39:31
简简单单:回复黄丽蓉老师 老师,意思就是暂估入库的固定资产发票到后冲红做不了,只需要调整系统模块中的固定资产原值即可
2022-12-07 18:54:09
黄丽蓉老师:回复简简单单你好!是的!因为你的固定资产暂估是在固定资产模块,后续发票来了,你调整固定资产原值就可以了。
2022-12-07 19:06:11
简简单单:回复黄丽蓉老师 老师固定资产暂估入库的时候借方固定资产,贷方是应付账款还是应付暂估???
2022-12-07 19:22:29
黄丽蓉老师:回复简简单单你好!正常贷方是应付账款,或者在建工程之类的。
2022-12-07 19:39:13
简简单单:回复黄丽蓉老师 好的老师谢了
2022-12-07 19:59:40
黄丽蓉老师:回复简简单单你好!不客气哦!麻烦给个好评哦!
2022-12-07 20:24:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ liԾ 发表的提问:
固定资产去年暂估入账,今年收到发票如何处理?
收到暂估发票 现在冲销暂估 暂估的时候 借:固定资产 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
6楼
2022-12-07 19:12:01
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 甘郭包菜 发表的提问:
暂估入账的固定资产后期不能收回发票该怎么处理?
如果固定资产确实存在,那就按实际发生额入账,不计提折旧(没有合法票据,费用不能税前列支)
7楼
2022-12-07 20:35:29
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甘郭包菜:回复老江老师 老师如果前几年的在建工程一直挂到我接手,我的做法是以自制结算书把在建工程转入暂估固定资产还是直接进固定资产,因为原来的成本费用都 在在建工程了就差一份验收报告了?
2022-12-07 21:06:22
老江老师:回复甘郭包菜会计上,只要固定资产达到可使用状态,就可以转入固定资产了,与有没有报告没有关系
2022-12-07 21:22:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 落寞的黄蜂 发表的提问:
固定资产暂估价已列入,并计提了折旧,现已发票到齐,会计怎么处理
您好 请问暂估时候分录怎么写的
8楼
2022-12-07 21:25:41
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 俊逸的白开水 发表的提问:
暂估入账的固定资产原值大于实际结算金额的账务处理
同学,你好 红字冲掉之前的暂估
9楼
2022-12-07 22:30:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 生动的蛋挞 发表的提问:
‍固定资产先到,票还没来,也是要暂估入库吗, 用用友固定资产模块加了资产,如果暂估入库,模块怎么处理
你好,和正常入库是一样的,也是选择增加购入。
10楼
2022-12-07 23:35:04
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 专注的菠萝 发表的提问:
暂估入账的固定资产一年了,发票还没收到,账务怎么处理
赶紧要发票来就可以了
11楼
2022-12-08 00:57:42
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专注的菠萝:回复朴老师 现在还在打官司
2022-12-08 01:24:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 多啦·君 发表的提问:
老师 去年暂估入库的固定资产 已计提折旧 今年发现固定资产还没入库 今年要清掉这个固定资产账务处理怎么做呢
你好,你们实际收到固定资产了吗?是否使用?
12楼
2022-12-08 01:58:27
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多啦·君:回复QQ老师 没有使用,是信息错误 导致提前入账并提取折旧
2022-12-08 02:19:14
QQ老师:回复多啦·君您好,固定资产原分录红字冲回,计提的折旧通过以前年度损益调整冲回。
2022-12-08 02:34:23
多啦·君:回复QQ老师 这样就会改变资产负债表期初利润,我们审计报告出来了 可以通过今年的营业外收入在做吗?
2022-12-08 02:58:36
QQ老师:回复多啦·君你好,按规定是不可以的。
2022-12-08 03:13:33
多啦·君:回复QQ老师 如果我做以前年度损益 我可以不改变期初数 直接调整本年利润吗
2022-12-08 03:25:15
QQ老师:回复多啦·君你好,按规定是不可以的,否则存在一定的查账风险。
2022-12-08 03:40:20
多啦·君:回复QQ老师 做以前年度损益 去年的汇算我们已经做了 今年要怎么处理呢汇算的时候
2022-12-08 03:57:33
QQ老师:回复多啦·君你好!直接申请修改汇算清缴就可以
2022-12-08 04:26:10
多啦·君:回复QQ老师 修改19年的,可以在20年的汇算里面把折旧调出来交税吗
2022-12-08 04:36:18
QQ老师:回复多啦·君你好!存在查账风险,如果这时间有查账会有滞纳金
2022-12-08 04:53:47
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
暂估入帐固定资产计提折旧不能税前扣除,那为什么还要暂估固定资产入账
因为你固定资产已经在使用了,制度是要求计提的
13楼
2022-12-08 03:09:53
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小幸运:回复徐阿富老师 那如果发票回来了,重新计提折旧,那以前按暂估价计提的折旧还能税钱扣除嘛
2022-12-08 03:37:11
徐阿富老师:回复小幸运你好,汇算清缴前发票开来可以税前扣除的
2022-12-08 04:07:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 机灵的羽毛 发表的提问:
固定资产暂估的,但需要退回厂家的账务处理
借固定资产贷应付账款,然后按月折旧吗?
14楼
2022-12-08 04:38:16
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郭老师:回复机灵的羽毛是的话借应付账款贷固定资产之前的折旧需要红冲跨年了没有?
2022-12-08 05:04:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 369503436 发表的提问:
暂估固定资产和实际到票金额不一致已经暂估固定资产一年了,也是按照暂估金额计提的 现在发票到了怎么办?多暂估了怎么处理
这个不用管的了,重新计算折旧,以后重新计提即可的了
15楼
2022-12-08 06:08:11
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