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会计与税务进项税额会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 邂逅 发表的提问:
会计分录应该什么做呢?正常损耗进项税额要转出吗
正常合理的损耗不需要做进项转出。
91楼
2022-12-29 11:12:51
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ みらい 发表的提问:
18年的房租进项税额,这个月做转出的会计分录怎么做呢?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
92楼
2022-12-29 11:25:52
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 踏实的棒球 发表的提问:
飞马公司收到外单位投入的全新运输汽车2辆,总价值是260000,进项税额为44200。 写出会计分录
你好! 借:固定资产260000 应交税费-应交增值税(进项税额)44200 贷:实收资本304200
93楼
2022-12-29 11:38:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 英勇的悟空 发表的提问:
车票报销写会计分录进项税额要吗
你好,如果是可以计算抵扣的,是需要写的 借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;库存现金等科目
94楼
2023-01-03 10:55:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 神勇的水杯 发表的提问:
进项税额期末需要结转吗,如果需要怎么做会计分录
您好 请问是进项大于销项还是销项大于进项
95楼
2023-01-03 11:03:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 进化论 发表的提问:
老师,进项税额加计扣除在销项小于进项时也可以加计吗,如可以会计分录怎么做
可以 借应交税费增值税加计扣除贷其他收益/营业外收入 只需要做计提的
96楼
2023-01-03 11:15:53
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师好:2016的进项税额,现在转出怎么做会计分录
借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
97楼
2023-01-03 11:29:58
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 还单身的心情 发表的提问:
老师,进项税额加计扣除部分,怎么做会计分录呢
借应交税费-增值税加计扣除 贷其他收益
98楼
2023-01-04 10:50:29
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 胡田 发表的提问:
进项税额287530.31,销项税额270692.92,进项税额大于销项税额,怎么做会计分录?
您好,当月 如果进项大于销项,不需要交增值税,不需要做会计分录。
99楼
2023-01-04 11:05:37
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胡田:回复路老师 不是要留抵吗
2023-01-04 11:20:08
胡田:回复路老师 留抵分录怎么做
2023-01-04 11:48:23
路老师:回复胡田当月进项税大于销项税会计分录 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 应交税金--未交增值税科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税,贷方余额,反映未交的增值税
2023-01-04 12:04:59
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 阿金 发表的提问:
进项税额转出金额2000元,会计分录怎么做?转出的进项税2000元而且加计抵扣了10%,加计的10%会计分录怎么做?
借费用或者成本 贷进项税额转出
100楼
2023-01-04 11:26:59
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佟老师:回复阿金这个加计抵减不用做分录
2023-01-04 11:53:22
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 聪慧的路灯 发表的提问:
服务费的进项税额可以加计10%,这部分会计分录怎么处理?
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
101楼
2023-01-05 10:12:52
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 现代生活服务 进项税额加计抵减10%部分,需要做会计分录吗?
实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目
102楼
2023-01-05 10:33:26
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 天真的黄蜂 发表的提问:
收到垫付的电费,会计分录怎样昨晚? 对进项税额有什么影响吗?
您好,您收到这个电费以后,需要后期再支付出去对吗
103楼
2023-01-05 10:55:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 甜美的煎蛋 发表的提问:
进项税额有留底用作什么会计分录吗?
你好,不需要的
104楼
2023-01-05 11:17:11
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小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 嗯哼 发表的提问:
请问老师,动车票入账时,会计分录要做进项税额那条吗
现在可以抵扣了,可以做进项税抵扣的
105楼
2023-01-05 11:23:59
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职称:注册会计师,税务师

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