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转出本月未交增值税会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 心灵美的苗条 发表的提问:
本月有留抵税额,我做了一笔分录,借:应交税费一应交增值税(转出未交增值税)一1000贷:应交税费一未交增值税1000
如果有留底,应该是借销项 借转出多交增值税,贷销项。然后可以借未交增值税 贷转出多交增值税
136楼
2023-01-29 10:41:11
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小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ katlyn 发表的提问:
计提增值税,以及缴纳增值税转出未交增值税的分录
您好!计提增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
137楼
2023-01-29 10:54:00
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大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
我4月份的收入、费用、成本、成本结转,销项税额41505.85,进项税额9298.83 月末结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税9298.83 贷:应交税费一应交增值税一进项税额9298.83 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 41505.85 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税41505.85 转出未交增值税时: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 32207.02 贷:应交税费一未交增值税 32207.02 4月份的未交增值税在5月缴纳了之后就录以下的分录吗? 借:应交税费一未交增值税 32207.02 贷:银行存款 32207.02
您好,您的理解完全正确。
138楼
2023-01-30 10:14:43
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逢考必过:回复大海老师 我转出了未交增值税之后就可以结转本期损益了, 是吗?
2023-01-30 10:40:04
大海老师:回复逢考必过还需要计提工资社保公积金、折旧摊销等,之后就可以结转损益了。
2023-01-30 10:52:37
逢考必过:回复大海老师 工资、社保、公积金已经计提,折旧摊销不产生可以不计提吧
2023-01-30 11:03:00
大海老师:回复逢考必过是的,这些不存在的话,就可以直接结转损益了。
2023-01-30 11:31:32
逢考必过:回复大海老师 谢谢老师
2023-01-30 11:54:49
大海老师:回复逢考必过不客气,祝您工作顺利,满意请给老师五星好评,谢谢。
2023-01-30 12:20:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 王洪艳 发表的提问:
当销当销项税大于进项税,月末要做一个结转的分录,借应交税金-未交增值税,贷应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 当销项税小于进项税,月末是不是要做一个结转的分录,借应交税金-应交增值税(转出多交增值税)贷应交税金-未交增值税.还是多的进项税额下个月待抵不用做分录.项税大于进项税,月末要做一个结转的分录,借应交税金-未交增值税,贷应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 当销项税小于进项税,月末是不是要做一个结转的分录,借应交税金-应交增值税(转出多交增值税)贷应交税金-未交增值税.还是多的进项税额下个月待
销项大于进项时,借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 销项小于进项,不需要做转出多交的分录 多交的留待以后月份抵扣就是了
139楼
2023-01-30 10:41:37
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 郡主 发表的提问:
月末把当月的未交增值税转出,和已交增值税怎么做分录啊?
你好,缴纳增值税 借:应交税金—未交增值税 贷:银行存款
140楼
2023-01-30 10:50:58
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郡主:回复月月老师 还没交的时候,月末不是要转出来吗?分录是什么
2023-01-30 11:03:59
月月老师:回复郡主你好, 借:应交税金—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税金—未交增值税
2023-01-30 11:19:53
郡主:回复月月老师 好的,谢谢,对了老师,是不是月末一定要把当月未交的增值税转出来?也就是当月的进项和销项结余出来要交的增值税?
2023-01-30 11:39:39
月月老师:回复郡主你好,不需要每月结转,一年结转一次就行。
2023-01-30 12:01:35
郡主:回复月月老师 哦!好的,谢谢老师
2023-01-30 12:30:37
月月老师:回复郡主不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-01-30 12:54:52
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 雅洋81520 发表的提问:
月末借:应交税费_应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税。月末需要做这笔分录吗?
如果需要缴纳增值税,需要记这笔的
141楼
2023-01-31 09:32:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 纯净 发表的提问:
不是到月末的时候得转出未交增值税吗,为什么这个没有做转出未交增值税的分录呢
你好,这个是简易征收,比较特殊的
142楼
2023-01-31 09:50:10
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 11 发表的提问:
涉及增值税的所有分录,以及转出未交增值税和未交增值税的区别
您好,这个您参考一下,增值税账务处理分录 1、 采购业务 借:原材料 生产成本 无形资产 固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) --待认证进项税额 贷:应付账款 银行存款 2、 采购货物已入库,未取得发票,月末根据合同等资料 借:库存商品(固定资产、无形资产等) 贷:应付暂估款 下月初再用相同分录的红字凭证冲回 3、 购进不动产或不动产在建工程按规定进项税额 借:固定资产(在建工程) 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应付账款 4、 代扣代缴增值税 借:生产成本、无形资产、固定资产、管理费用 应交税费--应交增值税(进项税额)(小规模纳税人应将该税额计入相关成本费用或资产科目) 贷:应付账款【按应付或实际支付的金额】 应交税费--代扣代交增值税【按应代扣代缴的增值税额】 实际缴纳时 借:应交税费--代扣代交增值税 5.销售货物 借:应收账款、应收票据、银行存款 贷:主营业务收入、其他业务收入、固定资产清理、工程结算 应交税费--应交增值税(销项税额) 应交税费--应交增值税【小规模纳税人】 6、 视同销售 借:应付职工薪酬、利润分配 贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 资产类科目(会计上未确认收入) 主营业务收入(会计上已确认收入) 7、 差额征税 借:主营业务成本等 应交税费--应交增值税(销项税额抵减) 贷:应付账款、 应付票据 银行存款 8、 金融商品转让 (1)如果纳税期内转让金融商品出现的负差,按盈亏相抵后的余额为负数,不需要缴纳增值税,可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵,同时需要做好相关备查账,具体账务处理为: 借:应交税费--转让金融商品应交增值税 贷:投资收益 上述情况如果是年末,“应交税费--转让金融商品应交增值税”科目如有借方余额,则: 借:投资收益 贷:应交税费--转让金融商品应交增值税 (2)如果纳税期内转让金融商品出现的正负差,按盈亏相抵后的余额为正数,则转让金融商品销售额为盈亏相抵后的余额,纳税人转让金融商品要“全额”缴税,则做如下账务处理: 借:投资收益 实际缴纳增值税时: 9、出口退税 (1)不实行“免抵退”的企业 借:应收出口退税款 贷:应交税费--应交增值税(出口退税) 收到出口退税时: 借:银行存款 贷:应收出口退税款 退税额小于购进时的进项税额 借:主营业务成本 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) (2)实行“免抵退”的企业 借:主营业务成本 按规定计算的当期出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额: 借:应交税费--应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 在规定期限内,内销产品的应纳税额不足以抵减出口货物的进项税额,不足部分按有关税法规定给予退税的,应在实际收到退税款时: 借:银行存款 10、交纳增值税 (1) 当月交纳当月增值税 借:应交税费--应交增值税(已交税金) (或)应交税费--应交增值税【小规模纳税人】 交纳以前期间未交增值税的账务处理 借:应交税费--未交增值税 (2)转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 (3)转出多交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 11、减免增值税 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:其他收益 12、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的账务处理。 按现行增值税制度规定,企业初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费--应交增值税(减免税款)”科目(小规模纳税人应借记“应交税费--应交增值税”科目),贷记“管理费用”等科目。
143楼
2023-01-31 10:02:31
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 米菲 发表的提问:
老师,一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录是否是这样 一、计提本月应交增值税(结转)借:应交税费—应交增值税—转出未交增值 贷:应交税费——未交增值税 二、支付上月增值税 借;应交税费—应交增值——未交增值税 贷:银行存款 三、年末结转增值 借:应交税费——应交增值税—销项税额 贷:应交税费—应交增值—进项税额 贷:应交税费—应交增值—转出未交增值
一般纳税人关于应交税费每月和年末的计提分录,是这样。
144楼
2023-01-31 10:27:16
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米菲:回复文文老师 那年末应交税费—应交增值这个科目,怎么检查余额是否正确?是在借方余额 还是贷方吗?
2023-01-31 10:55:44
文文老师:回复米菲年末应交税费—应交增值这个科目,余额为0
2023-01-31 11:22:50
米菲:回复文文老师 那我们年末还有未认证的发票,有借方余额(应交税费—待认证进项税额),就是我们材料入库了,发票还没去勾选抵扣,那这个怎么结平?
2023-01-31 11:36:09
文文老师:回复米菲借方余额(应交税费—待认证进项税额),留在该科目,不用结平 这是特殊情况
2023-01-31 11:54:28
米菲:回复文文老师 那如果留着,应交税费这个科目借方有余额了对吧,就除了这个待认证进项税额有余额,应交税费其他科目都无余额?
2023-01-31 12:15:29
文文老师:回复米菲除了这个待认证进项税额有余额,应交税费其他科目都无余额
2023-01-31 12:44:23
米菲:回复文文老师 那明白了,那就是如果应交税费—待认证进项借方有余额,应交税费在资产负债表上显示负数,也是正常对吗
2023-01-31 13:07:18
文文老师:回复米菲果应交税费—待认证进项借方有余额,应交税费在资产负债表上显示负数,也是正常。对的
2023-01-31 13:29:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Lcat 发表的提问:
老师,结转7月未交增值税做分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果8月份用银行存款付了这个税款,怎么做分录呢
你好,实际缴纳的时候 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
145楼
2023-01-31 10:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 阮^O^℡鸢 发表的提问:
老师我们本月的进项是134,销项是140,月末我首先结转进项,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 134,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 134,结转销项:借:应交税费-应交增值税-销项税额 140,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 140,那么借下来的结转进项税转出时那个会计分录我应该怎么做呢 是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 6,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6吗
你好,你有进项转出吗?没有不用结转,结转增值税就可以
146楼
2023-02-01 10:02:09
全部回复
阮^O^℡鸢:回复郭老师 没有,我明白了,谢谢老师
2023-02-01 10:23:41
郭老师:回复阮^O^℡鸢你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢
2023-02-01 10:44:37
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 今生缘 发表的提问:
应交税费一应交增值税(留抵税款)月未会计分录怎么出
您好,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项。 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,这个科目的借方余额,就是留抵税款了。
147楼
2023-02-01 10:14:07
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 123456 发表的提问:
认为应交税费-应交增值税(进项税额转出)结转时的分录我认为有问题 结转的会计分录:借:应交税费/应交增值税/未交增值税       贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出 进项转出应在借方才对啊
你进项税转出的时候,就是贷应交税费/应交增值税/进项税额转出 结转的时候,应该是在借方
148楼
2023-02-01 10:40:57
全部回复
123456:回复辜老师 对啊,所以那个分录是错的 进项转出是贷方,结转就是借方才对 但是,所有的搜到的资料,都是结转还在贷方
2023-02-01 10:57:42
辜老师:回复123456结转是在借方的,你是搜索什么资料
2023-02-01 11:08:00
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师,转出未交增值税的分录应该怎么做呢?
算准金额后, 本月做分录:借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-未交税金 下月银行扣款后,借:应交税金-未交税金 贷:银行存款
149楼
2023-02-01 10:47:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 小云儿 发表的提问:
老师,我这个转出未交增值税195.12,这个月还需要做一笔分录吗?还是就这样就好了?
你好,做到这一步就可以了。
150楼
2023-02-02 10:07:57
全部回复
小云儿:回复东老师 哦哦,好的
2023-02-02 10:37:17
东老师:回复小云儿嗯,帮忙给个五星好评,谢谢您了
2023-02-02 10:58:01

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