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上月收款次月开票的会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ ゜坚强丶渐渐地变强゛ 发表的提问:
工程按量付款,本次开出发票648万,收到648万的款。会计分录怎么写? 月末怎么结转成本?
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:银行存款 贷:应收账款 借:主营业务成本 贷:工程施工 根据您发生648万收入对应的成本结转
61楼
2022-12-21 11:21:57
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゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 成本结转按什么比例进行结转?
2022-12-21 11:53:15
bamboo老师:回复゜坚强丶渐渐地变强゛您为了648万收入 发生了大概多少成本 或者说多少工作量?
2022-12-21 12:09:45
゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 付了材料款680多万
2022-12-21 12:39:42
bamboo老师:回复゜坚强丶渐渐地变强゛材料都已经全部使用了吗
2022-12-21 13:07:35
゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 材料用了75左右
2022-12-21 13:36:27
゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 材料用了75%
2022-12-21 13:59:36
゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 左右
2022-12-21 14:14:51
bamboo老师:回复゜坚强丶渐渐地变强゛那您按照680*0.75=510对应结转材料成本
2022-12-21 14:36:29
゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 那剩下的25%下个月怎么处理?
2022-12-21 14:47:48
bamboo老师:回复゜坚强丶渐渐地变强゛您购入材料的时候怎么写的分录
2022-12-21 15:14:15
゜坚强丶渐渐地变强゛:回复bamboo老师 借:工程施工 应交税费—进项税额 贷:银行存款
2022-12-21 15:42:26
bamboo老师:回复゜坚强丶渐渐地变强゛剩余的25%等下次开票确认收入的时候再结转到主营业务成本
2022-12-21 15:56:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱听歌的小蝴蝶 发表的提问:
老师,收款 上年12月收的,发票是今年1月份开的,12月的会计登录怎么做?
你好 12月份,借;银行存款,贷;预收账款 1月份,借;预收账款,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
62楼
2022-12-21 11:31:51
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邹老师:回复爱听歌的小蝴蝶12月份登记银行存款日记账借方,预收账款贷方
2022-12-21 11:44:40
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 发表的提问:
老师1月发票开出,2月银行收到货款,3月发票冲红,冲红时会计分录和再开出发票时会计分录怎么做?
你好,冲红分录以1月份开票分是负数填写。再开出发票分录正数填写
63楼
2022-12-21 11:44:04
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筱:回复冰儿老师 好的,冲红时的贷方是银行存款对吧
2022-12-21 12:13:26
冰儿老师:回复你之前是银行存款冲红时就是负数
2022-12-21 12:37:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
上月分录做了排污水费借:预收款 贷:银行汇款回单 次月发票收到该怎么做分录
借管理费用 贷预收账款,
64楼
2022-12-21 11:56:43
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 蝴蝶 发表的提问:
开具发票跨月发现错误,对方未认证怎么处理,这个月退回重开,如何做会计分录
一、退回重新开具发票,对于上月做正常的销售处理,开具红字发票后,按上月的分录,全部做负数的冲销,就是冲减销项税额,冲减收入,冲减应收账款。开具正确的蓝字发票后,最后做正常的销售处理。
65楼
2022-12-21 12:17:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 霸气的裙子 发表的提问:
增值税上月未开票收入,本月已开票,增值税会计分录怎么做
你好,上月即便未开票也要确认增值税的,如果有确认本月开票就不用做会计处理了,如果没确认那么这个月补做下,借:预收账款(上个月你收了钱是包括增值税的部分,所以计预收) 贷:应交税费-应交增值税
66楼
2022-12-22 11:33:37
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霸气的裙子:回复宇飞老师 上月已经确认未开票增值税及其附加税了。那那这个开票了,是借主营业务收入-未开票;贷主营业务收入-已开票 么?那这样主营业务收入会不会多记一笔?
2022-12-22 11:59:11
宇飞老师:回复霸气的裙子不会,你这个不是一借一贷平了嘛。
2022-12-22 12:22:42
霸气的裙子:回复宇飞老师 哦,那我只要借贷收入在未开票和已开票之间结转,增值税不用再计提了是吧
2022-12-22 12:44:43
宇飞老师:回复霸气的裙子不用了,这个本身金额就没有影响。
2022-12-22 12:57:31
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ rt 发表的提问:
3月份一次付清购房款,对方12月才开发票给我们怎么做会计分录?
你好 你们3月可以根据合同做固定资产的
67楼
2022-12-22 11:46:50
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
上月做了未开票收入,这个月又开票了,这个怎么冲销的会计分录呢?
您好,本月先全额冲减上个月的收入分录,再根据发票做收入分录即可。
68楼
2022-12-22 12:01:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
银行手续费开的专票,二月扣款的,三月拿到票的,二月扣款的会计分录我知道借财务费用贷银行存款,三月份收到该专票咋做会计分录
那现在3月做的时候借银行 借财务费用 负数 之后按发票重新做
69楼
2022-12-22 12:14:59
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刘翎:回复maize老师 是这样吗
2022-12-22 12:31:40
maize老师:回复刘翎是的,按你写这个分录做
2022-12-22 12:58:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
上月做了未开票收入,这个月又开票了,这个怎么冲销的会计分录呢
你好,把上月未开票收入的凭证冲红,这个月发票正常做账就好。
70楼
2022-12-23 11:46:12
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ crazy海浪 发表的提问:
老师,请问上月申报的未开票收入,这个月开了票,如何做会计分录呢
未开票收入再申报的时候 就要确认收入和计提税金 本月开票了不需要做特别的处理 把发票附在原凭证后面
71楼
2022-12-23 12:08:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 纯真的世界 发表的提问:
购买软件先预付一部分货款,次月收到发票并支付余款的会计分录怎么做?
你好 预付,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;无形资产,贷;预付账款 支付余款,借;预付账款,贷;银行存款
72楼
2022-12-23 12:14:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小飞飞 发表的提问:
4月份开了16个点的票,申报3月的税款时做了无票收入,这笔款怎么做会计分录,4月开的票是做进3月凭证还是4月凭证,怎么写会计分录,怎么做啊?
你好 4月把3月的未开票收入冲掉 按开的发票再做分录
73楼
2022-12-24 11:27:06
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小飞飞:回复答疑苏老师 老师,没懂具体流程,是收入也要做进3月份是吗?
2022-12-24 11:48:58
小飞飞:回复答疑苏老师 那3月的无票收入用什么做原始凭证?
2022-12-24 12:14:11
答疑苏老师:回复小飞飞你好 是的 3月也要做收入 用你们内部销售单做原始凭证
2022-12-24 12:38:11
小飞飞:回复答疑苏老师 4月做账是做一个和3月相同的负数分录,再做一个正数分录就可以了对吗?
2022-12-24 12:59:31
答疑苏老师:回复小飞飞你好 是的 你的理解正确
2022-12-24 13:09:36
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 秋菊 发表的提问:
买原材料当月没有发票的会计分录,以及次月任然没有发票的会计分录,和第三个月才拿到发票的会计分录?
当月,借原材料贷银存/应付 次月不变 第三个月借原材料负数贷银存/应付负数。借原材料,进项,贷银存/应付
74楼
2022-12-24 11:48:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 琼琚 发表的提问:
当月车辆做事未开发票凭调拨单做收入,次月在开发票结账怎么做会计分录
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
75楼
2022-12-24 12:11:59
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