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计提应付职工薪酬的会计分录
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 简单的星月 发表的提问:
交通补贴有发票,要贴票怎么做分录比较好 方案一是直接放入工资,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2530 贷:应付职工薪酬-工资 2530 实际发放: 借:应付职工薪酬-工资 2530 贷:库存现金 2530 方案二 是放入福利费,会计分录: 计提: 借:管理费用-工资 2200 -福利费 330 贷:应付职工薪酬-工资 2200 -福利费 330 实际发放: 借:应付职工薪酬-工资 2200 -福利费 330 贷:库存现金 2530
有发票的话建议走费用。 其实交通补贴随同每月的工资在固定时间一起发放,并且公司要制定发放制度留存备案,这种情况下可以计入"应付职工薪酬-工资薪金"中核算,并允许税前扣除. 若是单独发放职工的补贴,应计入"应付职工薪酬-福利费"中,按照工资薪金总额的14%作为限额来税前扣除.
241楼
2023-03-07 10:05:29
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简单的星月:回复小小霞老师 如果走费用,走什么费用比较好,这种贴票走职工福利费可以吗?
2023-03-07 10:27:31
小小霞老师:回复简单的星月你有发票这个属于报销了。 凭票报销的交通费 对于凭票报销的交通费,应按照费用归属部门计入相应的成本和费用明细科目,分录处理如下:   借:管理费用(或销售费用等)—差旅费    贷 :银行存款   计入成本和费用的交通费允许企业所得税税前扣除,个人凭票报销的交通费用由于不在应付职工薪酬范围内,因此无需缴纳个人所得税。
2023-03-07 10:48:14
简单的星月:回复小小霞老师 好的,谢谢啦
2023-03-07 10:58:32
简单的星月:回复小小霞老师 老师,还问你一个问题,现金付款必须要盖现金付讫的印章吗?
2023-03-07 11:16:29
小小霞老师:回复简单的星月按正规的财务流程是需要的。
2023-03-07 11:31:49
简单的星月:回复小小霞老师 没有盖这个章的话问题大吗?
2023-03-07 11:46:18
小小霞老师:回复简单的星月您好,这个也不是强制的规定,一般是现金报销的,就盖现金付讫章证明是现金已经支付
2023-03-07 12:04:47
简单的星月:回复小小霞老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 12:18:11
小小霞老师:回复简单的星月不客气,祝你一切顺利
2023-03-07 12:28:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
发放全年一次性奖金时会计分录 计提:借各项费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:应交税费个人所得税 银行存款/现金 对吗?
你好,是这样做计提,发放分录的
242楼
2023-03-07 10:11:59
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苹果小蝴蝶:回复邹老师 那这应交个人所得税,等申报后再借:应交税费 个人所得税 贷:银行存款
2023-03-07 10:32:40
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,是的,申报缴纳再做扣缴分录
2023-03-07 10:52:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 王白石 发表的提问:
请问计提的社保费,科目是应付职工薪酬-工资还是应付薪酬-社会保险费?
您好 计提的社保费,科目是应付薪酬-社会保险费
243楼
2023-03-08 08:43:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小坦克 发表的提问:
会计计提工资是:借:费用,贷:应付职工薪酬-社保(个人缴纳部分),应交税费-个人所得税,应付职工薪酬-公积金(个人缴纳部分)个人缴纳部分都不用其他应收应付的,就是用应付职工薪酬,为什么啊
你好!他是直接从工资上面做了。然后直接从工资上面扣。扣下来的时候应该会有其他应收应付的。
244楼
2023-03-08 08:58:14
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
245楼
2023-03-08 09:18:20
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雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2023-03-08 09:53:10
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2023-03-08 10:19:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
个体工商户,九月计提工资分录 借:营业费用 -工资 贷:应付职工薪酬 十月工资发放时分录:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 对吗?
你好!是的就是这样做的。
246楼
2023-03-08 09:39:53
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一笑而过:回复宋生老师 老师,这么说内帐也应计提工资?如果我九月计提工资了,十月发放离职人员的工资分录也应这么写:借:应付职工薪酬 贷:银行存款,对吗?
2023-03-08 09:58:31
宋生老师:回复一笑而过您好!当然要计提的啊。 是的。
2023-03-08 10:16:48
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ︶淡淡婲稥╮ 发表的提问:
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
我是公司是船舶加工制作劳务的
247楼
2023-03-08 10:08:59
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吴月柳:回复︶淡淡婲稥╮可以的,与收入直接有关的计入成本
2023-03-08 10:36:13
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户qx39w6 发表的提问:
厂家承担代理商员工工资的50%,实际就是代理商给全额发工资,带垫厂家的50%工资充到预付货款里,之后厂家给代理商发货,开票按照50%的现金折扣,冲减厂家承担的工资,这个怎么做账?例如:厂家承担两万块钱的员工工资,发四万块钱的货,代理商只转给厂家两万,开票的时候有50%的现金折扣,票面金额为两万,这个怎么做帐?计提工资,借:预付货款/管理人员工资贷:应付职工薪酬,发放工资为:借:应付职工薪酬贷:银行存款 当收到票时,这个会计分录怎么做?
同学你好,计提工资,借:预付账款,20000元,贷;应付职工薪酬,20000元。发放工资时,借:应付职工薪酬,20000元,贷;银行存款,20000元。收到发票时,借:库存商品,40000元,贷:预付账款,20000元,营业外收入,20000元。
248楼
2023-03-09 09:09:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ࿇࿄向却卓玛࿄࿇ 发表的提问:
老师您好想问下我做提工资的分录对不 借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
249楼
2023-03-09 09:33:55
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࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 一样的吧老师,我在发工资时就一步,
2023-03-09 09:52:48
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题老师,我是一般纳税人,比如我库存里没有的商品,我开发票了,怎么处理,我又进项留底可以抵扣增值税吗,没有库存是不是就不转成本,就可以了
2023-03-09 10:14:19
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!是一样的,只是没必要搞那么多二级科目
2023-03-09 10:40:31
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 那发工资时,怎么做分录呢老师
2023-03-09 11:05:37
࿇࿄向却卓玛࿄࿇:回复宋生老师 还有一个问题,不再我公司上班,在我公司上公积金的人员,是不是不用申报个税,谢谢老师
2023-03-09 11:35:26
宋生老师:回复࿇࿄向却卓玛࿄࿇你好!因为挂靠本身违规,所以建议还是要申报个税
2023-03-09 11:49:27
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 无语 发表的提问:
当月发放工资也需要做个计提工资的会计分录吗?借应付职工薪酬,贷现金或银行存款
是的
250楼
2023-03-09 09:53:22
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无语:回复袁老师 @袁老师:月末怎么做结转分录?
2023-03-09 10:29:48
袁老师:回复无语借:主营业务收入贷:主营业务成本,本年利润
2023-03-09 10:47:55
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
老师请问,代缴员工医社保,用了其它应收款,那从计提工资到缴纳社保,,发放工资,这个会计分录怎么写了,谢谢,计提工资100万,又第二步计提社保,借: 费用类 公司承担 1万 其它应收款 个人承担社保2万 贷:应付职工薪酬 社保3万,这一步好像怪怪的
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
251楼
2023-03-09 10:06:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 原野 发表的提问:
老师,每个月都按工资额2%计提工会经费,现在买粽子发给员工,那分录是直接:借:应付职工薪酬,贷:现金,,还是:借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:现金,按哪个核算?
您好 请问您计提的工会经费还有余额么
252楼
2023-03-10 10:57:47
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原野:回复bamboo老师 有余额多着呢
2023-03-10 11:17:56
bamboo老师:回复原野那您直接做 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2023-03-10 11:30:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ MIKE 发表的提问:
社保的分录: 计提的时候 借方:费用 借方 其他应收款-个人社保部分 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 贷方:银行存款 还是计提的时候:借方:费用 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 借方:其他应收款-个人社保部分 贷方:银行存款
您好 请问您有什么疑问
253楼
2023-03-10 11:22:14
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MIKE:回复bamboo老师 就是个人社保部分 计不计入应付职工薪酬 -社保里面
2023-03-10 11:38:13
bamboo老师:回复MIKE个人社保部分 不计入应付职工薪酬 -社保里面  包含在工资里面计提的
2023-03-10 11:55:09
MIKE:回复bamboo老师 那就是这个分录吗老师 借方:费用 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 借方:其他应收款-个人社保部分 贷方:银行存款
2023-03-10 12:09:56
bamboo老师:回复MIKE对的 这样写分录正确的哈
2023-03-10 12:23:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 菁菁 发表的提问:
老师之前会计做的计提分录不对,是借:管理费用贷:应付职工薪酬。我应该怎么做
你好,那正确的分录应当是什么呢?
254楼
2023-03-10 11:29:11
全部回复
菁菁:回复邹老师 个人那部分没有计提
2023-03-10 11:46:51
邹老师:回复菁菁你好,你这个是计提社保分录?
2023-03-10 12:15:04
菁菁:回复邹老师 老师缴纳的时候,个人那部分的计提再把分录做出来吗
2023-03-10 12:26:53
菁菁:回复邹老师 老师缴纳社保的正确分录
2023-03-10 12:51:26
邹老师:回复菁菁你好,社保个人部分不需要单独计提,因为体现在计提工资分录里面了 计提工资,借;管理费用,贷:应付职工薪酬——工资 计提社保,借;管理费用,贷:应付职工薪酬——社保 缴纳社保,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款 发放工资,借;应付职工薪酬——工资,贷;其他应收款(个人部分),银行存款等科目
2023-03-10 13:04:34
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 远方 发表的提问:
计提2月工资分录如下,借: 管理费用-职工薪酬,贷: 应付职工薪酬-职工工资,借: 应付职工薪酬-职工工资,贷: 银行存款;但是转账其实是3月份转账2月份的工资,这样做分录可以吗?
计提做到二月份,发放的分录做到3月份 你们二月份应该也能发工资,发一月份的
255楼
2023-03-10 11:56:40
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远方:回复答疑郭老师 那上面那个放在一块是错误的了
2023-03-10 12:18:49
答疑郭老师:回复远方你二月份发工资了吗
2023-03-10 12:29:35
远方:回复答疑郭老师 发了,所有后续计提并发放3月工资,做分录如下,借: 管理费用-职工薪酬,贷: 应付职工薪酬-职工工资,借: 应付职工薪酬-职工工资,贷: 银行存款;3月份转账3月份的工资,这样省的本月计提,又在下月发放,做2次分录,您说这样可以吗?
2023-03-10 12:58:20
远方:回复答疑郭老师 所有,后续如上做分录可以的吧?
2023-03-10 13:08:45
远方:回复答疑郭老师 所以,后续如上做分录可以的吧?
2023-03-10 13:34:34
答疑郭老师:回复远方你们是工资当月发吗?是的话可以这样做的
2023-03-10 13:47:19
远方:回复答疑郭老师 改成这样做呗
2023-03-10 13:58:43
答疑郭老师:回复远方可以,计提发放两个分录
2023-03-10 14:26:37

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