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计提应付职工薪酬的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 小风 发表的提问:
欠薪保证金通过应付职工薪酬核算吗?会计分录怎么做?
你好,通过其他应收款核算的 借;其他应收款 贷;银行存款
256楼
2023-03-10 12:18:00
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小风:回复邹老师 那不是其他应收多了?这个不向职工收取是企业付的
2023-03-10 12:44:26
邹老师:回复小风你好,是支付给劳动保障部门,今后可以收回的
2023-03-10 12:58:43
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 栀子花 发表的提问:
我公司未预提职工福利费,在发生职工福利费时,怎么做会计分录借,管理费用 贷;应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 对吗?
对的呀,比这里的账务处理没问题,正确的。
257楼
2023-03-12 11:11:27
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ lion 发表的提问:
借 管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 与 会计 分录 借:管理费用-职工教育经费 贷:银行存款 区别就是 从应付职工薪酬过了一下 这样是不是汇算清缴的时候 要计算应付职工薪酬的总额?
是的,就是这个差别的
258楼
2023-03-12 11:21:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 风声 发表的提问:
老师 发工资计提和发放记在同一笔分录中吗?借:管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
你们要是当月发当月那计提和发一起做
259楼
2023-03-12 11:40:18
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唐羽 发表的提问:
老师,需要应付职工薪酬最新的会计科目设置分录
2211 应付职工薪酬 一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,也在本科目核算。 二、本科目可按“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等进行明细核算。 三、企业发生应付职工薪酬的主要账务处理。 (一)生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”等科目,贷记本科目。应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。管理部门人员、销售人员的职工薪酬,借记“管理费用”或“销售费用”科目,贷记本科目。 (二)企业以其自产产品发放给职工作为职工薪酬的,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 无偿向职工提供住房等固定资产使用的,按应计提的折旧额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目;同时,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。 租赁住房等资产供职工无偿使用的,按每期应支付的租金,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。 (三)因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用” 科目,贷记本科目。 (四)企业以现金与职工结算的股份支付,在等待期内每个资产负债表日,按当期应确认的成本费用金额,借记“管理费用”、“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。在可行权日之后,以现金结算的股份支付当期公允价值的变动金额,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记本科目。企业(外商)按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取的职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目。 四、企业发放职工薪酬的主要账务处理。 (一)向职工支付工资、奖金、津贴、福利费等,从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、个人所得税等)等,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”、“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。 (二)支付工会经费和职工教育经费用于工会活动和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (三)按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 (四)企业以其自产产品发放给职工的,借记本科目,贷记“主营业务收入”科目;同时,还应结转产成品的成本。涉及增值税销项税额的,还应进行相应的处理。 支付租赁住房等资产供职工无偿使用所发生的租金,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (五)企业以现金与职工结算的股份支付,在行权日,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 (六)企业因解除与职工的劳动关系给予职工的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“库存现金”等科目。 五、本科目期末贷方余额,反映企业应付未付的职工薪酬。
260楼
2023-03-12 12:09:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ charles 发表的提问:
这个会计分录应该借银行存款贷应付职工薪酬吗
你好,根据你提供的回单图片,分录是 借:银行存款—转入银行 贷:银行存款—转出银行 
261楼
2023-03-13 09:19:24
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charles:回复邹老师 对账单很少的,也要一个月一个月做的吗
2023-03-13 09:45:03
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-03-13 10:09:58
charles:回复邹老师 那用途是工资这块不考虑的吗
2023-03-13 10:39:02
邹老师:回复charles你好,你去看一下你提供的回单,是两个银行账户之间转账,还没有实际支付到个人账户啊
2023-03-13 10:54:56
charles:回复邹老师 老师,对账单少可以一年放在一起可以吗
2023-03-13 11:06:52
邹老师:回复charles你好,需要按月处理才是的 
2023-03-13 11:29:17
charles:回复邹老师 老师,像上面这张对账单应该怎么处理才算完成
2023-03-13 11:41:16
邹老师:回复charles你好,你是以什么标准来判断是否完成呢?
2023-03-13 11:57:30
charles:回复邹老师 老师,我登记账簿是这样的,对吗?你帮我看看~~
2023-03-13 12:25:54
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-03-13 12:50:24
charles:回复邹老师 下一步是科目汇总对吗
2023-03-13 13:15:24
邹老师:回复charles你好,下一步通常是报表编制 
2023-03-13 13:25:25
charles:回复邹老师 资产表和利润表吗,老师
2023-03-13 13:42:33
邹老师:回复charles你好,是的,是这样的
2023-03-13 14:08:35
charles:回复邹老师 老师,看这张会计分录在资产负债表上应该怎么填,理论上的觉得不是这样的啊
2023-03-13 14:34:58
邹老师:回复charles你好,只有这3笔分录,没有其他的业务,是这个意思吗? 
2023-03-13 14:52:43
charles:回复邹老师 恩,是的,老师~~
2023-03-13 15:10:24
邹老师:回复charles你好 货币资金 55058.25—1.4 预收账款 55058.25 未分配利润 —1.4
2023-03-13 15:34:58
charles:回复邹老师 1.4是手续费怎么变成未分配利润得?~~
2023-03-13 15:56:17
charles:回复邹老师 55058.25本来是应收账款的,对吗,有怎么是预收账款?
2023-03-13 16:06:22
邹老师:回复charles你好 费用需要结转到本年利润,然后本年利润结转到利润分配—未分配利润啊 应收账款期末余额负数,就是预收的意思啊 
2023-03-13 16:22:09
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 学问 发表的提问:
现新制度,代扣社保分录做 借应付职工薪酬/ 工资 贷 应付职工薪酬/社保。计提社保为借 业务费用/社保 贷 应付职工薪酬/社保。缴纳社保为借 应付职工薪酬/社保 贷 银行存款 代扣社保部分少代扣了1200元,年末,收到这个1200现金。这个钱如何做分录。预算会计做吗。2019.01实行新制度哈
你好,同学。 预算会计不处理,他是对财政预算资金核算。 借 银行存款 贷 其他应收款
262楼
2023-03-13 09:38:18
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学问:回复陈诗晗老师 我没用其他应收款这个科目。工资实代扣多少我就做的多少。缴纳时,我也是应交多少做多少
2023-03-13 10:21:53
陈诗晗老师:回复学问那你个人交纳部分你是如何处理的
2023-03-13 10:50:04
学问:回复陈诗晗老师
2023-03-13 11:03:38
学问:回复陈诗晗老师 比如这样做对不对没
2023-03-13 11:26:03
陈诗晗老师:回复学问你的第3笔,是个人部分计入其他应收款处理
2023-03-13 11:47:17
学问:回复陈诗晗老师 这个收回的钱是好几个人的,能不能打包成 补交社保费。不具体到个人安
2023-03-13 11:59:29
陈诗晗老师:回复学问这是可以的,打包处理
2023-03-13 12:14:47
学问:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-03-13 12:28:18
陈诗晗老师:回复学问不客气,祝你工作愉快
2023-03-13 12:42:54
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ xue xue 发表的提问:
企业购买的食品用于下午茶,会计分录是否为:借:应付职工薪酬---福利 贷:现金?
是的,可以这样做分录的了
263楼
2023-03-13 10:02:58
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xue xue:回复袁老师 那老师,也就是零食食品可以用来报销是吗?
2023-03-13 10:19:57
袁老师:回复xue xue是的,这个是可以报销的了
2023-03-13 10:42:28
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 直率的便当 发表的提问:
你好老师,问下如果是公司员工消费的餐费发票,会计分录不走应付职工薪酬的吗
你好,如果是差旅用餐的,会计分录不走应付职工薪酬的
264楼
2023-03-14 09:13:33
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直率的便当:回复紫藤老师 不是差旅用餐的呢,是公司管理人员在公司前期发生的餐费,公司给据实报销了,怎么走
2023-03-14 09:36:43
紫藤老师:回复直率的便当公司管理人员在公司前期发生的餐费计入管理费用-开办费
2023-03-14 09:47:44
直率的便当:回复紫藤老师 还有前期给公司管理人员报销的个人房租费,怎么走呢,说下分录,谢谢
2023-03-14 10:14:06
紫藤老师:回复直率的便当借 管理费用-开办费贷 银行存款
2023-03-14 10:24:42
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户yz9wqh 发表的提问:
甲公司发放应付职工薪酬200000其中a产品负担50000元,b工程负担60000元。车间管理40000,销售部门30000元,管理部门负担20000元,要求做出该业务的会计分录
您好,这个是 借 生产成本——A 50000 ——B 60000 制造费用 40000 销售费用 30000 管理费用20000 贷 应付职工薪酬
265楼
2023-03-14 09:21:42
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 米粒 发表的提问:
请问企业年报里职工薪酬支出是按应付职工薪酬-工资里填列还是按管理费用-应付职工薪酬填列?原会计做账时有部分工资没有计提直接发放了
您好 如果是没有通过应付职工薪酬科目走账的话 现在汇算清缴填表的时候应该按照正确的填写 按管理费用-应付职工薪酬填列
266楼
2023-03-14 09:38:46
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米粒:回复bamboo老师 谢谢
2023-03-14 09:59:28
bamboo老师:回复米粒不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-14 10:11:05
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_VgMZ7bwRpn8X 发表的提问:
计提应付职工薪酬——工资时,应付职工薪酬是否包含代扣代缴的个税和社保,因为在实操-模具企业里,计提工资时,应付职工薪酬中没有包含代扣的个税和社保,请问,汇算清缴时,计提的福利费、职工教育费是以应付职工薪酬——工资的百分比为限额的,是吗
你好,是的,可以计提时不包含个税及社保,福利费与职工教育经费是按比例扣除的
267楼
2023-03-14 09:44:06
全部回复
kj_VgMZ7bwRpn8X:回复吴月柳 但在其他的实操中,计提时,包含了个税及社保,这样,应付职工薪酬——工资的计提数不就不统一了吗
2023-03-14 10:09:11
kj_VgMZ7bwRpn8X:回复吴月柳 我也百度了一下,解答是包含代扣的个税和社保的,
2023-03-14 10:38:53
吴月柳:回复kj_VgMZ7bwRpn8X是的 ,可以两种计提方法。
2023-03-14 11:00:14
kj_VgMZ7bwRpn8X:回复吴月柳 包含个税及社保的,应付职工薪酬——工资 基数比较大,以于汇算清缴时可以列支的福利费和职工教育经费不就大了吗
2023-03-14 11:17:15
吴月柳:回复kj_VgMZ7bwRpn8X嗯,是的
2023-03-14 11:40:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问:
计提社保费的会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 是这样做的吗
对的是的,是这么做的。
268楼
2023-03-14 09:56:59
全部回复
眼睛大的抽屉:回复郭老师 那发工资的时候:借:应付职工薪酬-工资3500贷:其他应付款-社会保险355.5这样的话不就借贷不平了吗
2023-03-14 10:25:48
郭老师:回复眼睛大的抽屉银行存款吗 咋不做进去
2023-03-14 10:36:39
眼睛大的抽屉:回复郭老师 我明白了,我自己都看错了
2023-03-14 10:49:45
郭老师:回复眼睛大的抽屉好的 能对起来就可以
2023-03-14 11:19:07
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 风里的梦 发表的提问:
我提问:老师:员工社保由公司承担的部份发生时怎么做会计分录呀?是当月支付当月的,也要通过应付职工薪酬科目吗?是不是同时也要结转呀?
可以不用通过应付职工薪酬核算 直接计入管理费用-社保(单位) 如果通过应付职工薪酬 要多一笔计提分录 借管理费用社保贷应付职工薪酬
269楼
2023-03-15 09:19:44
全部回复
风里的梦:回复李老师 老师能给我一个完整的支付和计提的分录吗
2023-03-15 09:33:12
李老师:回复风里的梦计提借管理费用社保 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬-社保(单位)其他应付款个人 贷银行存款
2023-03-15 09:56:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 兰溪~~~边城! 发表的提问:
老师您好,马上看一下这道题,我的会计分录有没有写对?如果说这道题,问的应付职工薪酬账目账户余额的话,那么是不是应该减去200?还是说我的理解错了?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
270楼
2023-03-15 09:36:31
全部回复
陈诗晗老师:回复兰溪~~~边城!如果是应余额的话是需要减去200的,你的理解没有错的,同学
2023-03-15 10:02:36

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