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业务招待费纳税调整会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 流云 发表的提问:
老师:企业所得稅年报中,纳税调整明细表的业务招待费1000元,年收入20万,要按多少此例交税?
调整增加应纳税所得额400
61楼
2022-12-21 12:32:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 健壮的灯泡 发表的提问:
企业上年未分配利润是负数,本年汇算清缴时业务招待费调整的怎么做会计分录?
招待费不能税前扣除部分,属于所得税纳税调整,不用分录处理招待费
62楼
2022-12-22 11:47:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
企业是亏损状态,纳税调整业务招待费没填,填了也是亏损。所以没有填,已经申报了怎么办?
你好,需要做汇算清缴更正申报才是的
63楼
2022-12-22 12:06:36
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神奇小飞侠:回复邹老师 可以在网上操作吗
2022-12-22 12:32:29
邹老师:回复神奇小飞侠你好,申报错误 了一般是无法在网上直接修改的,需要提供正确的数据去税局大厅做更正的
2022-12-22 12:44:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ w2 发表的提问:
老师,我们公司没有收入,发生了380的业务招待费,应该纳税调整多少?
你好,需要全额调增380
64楼
2022-12-22 12:32:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冰水(小汤) 发表的提问:
你好老师2018年的年报,有业务招待费,但是纳税调整里我没填,这个怎么办呀
你好,可以去更正申报的
65楼
2022-12-23 11:12:10
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冰水(小汤):回复小云老师 不更正可以吗,税都没打电话来,我都不知道自己错了
2022-12-23 11:42:04
冰水(小汤):回复小云老师 有的公司交了企业所得税的
2022-12-23 11:57:55
小云老师:回复冰水(小汤)你没填这个会不会影响你最后的交税金额,也就是会不会导致少交了税,如果有那后面要是被税务发现会有滞纳金的
2022-12-23 12:08:03
冰水(小汤):回复小云老师 主要是公司2018年我已经调整46万出来,才交上了一点企业所得税,在去调业务招待费不是更多吗
2022-12-23 12:19:54
冰水(小汤):回复小云老师 税务那边没打电话来,老师你觉得问题大不
2022-12-23 12:43:03
冰水(小汤):回复小云老师 ?!?!?
2022-12-23 12:57:15
小云老师:回复冰水(小汤)原则上有错就要去更改的
2022-12-23 13:25:13
冰水(小汤):回复小云老师 老师是谁都知道要去改,我现在能不改最好,有没有其他的处理方法
2022-12-23 13:49:40
小云老师:回复冰水(小汤)同学,我们肯定只能跟你说规定的办法啊,如果我跟你说没事不用去改,万一你被税务查到要罚款或者滞纳金那这个责任算谁的呢
2022-12-23 14:10:17
冰水(小汤):回复小云老师 这个知道我,我已经调整出来46万,如果更真,我也也调整也不会多出的,只是都有个业务招待费,调整,也是交那点税,
2022-12-23 14:36:27
冰水(小汤):回复小云老师 本来企业都是亏损的,只是我让企业交了一点企业所得税
2022-12-23 15:04:13
小云老师:回复冰水(小汤)如果你调增那些原本是不用调增的,且金额比业务招待费这里的大,那可以先不管
2022-12-23 15:14:15
冰水(小汤):回复小云老师 是比业务招待费大
2022-12-23 15:40:45
小云老师:回复冰水(小汤)那可以先不管。
2022-12-23 15:51:54
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 狂野的奇异果 发表的提问:
老师,新年好,请教个问题,我们去年没收入,但我们业务招待费产生了29000元,做纳税调整的时候,我们该不该补税?
你好,这个要看你们利润情况,利润总额加上29000,看一下是不是盈利
66楼
2022-12-23 11:18:04
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 冰水(小汤) 发表的提问:
你好,老师2018年报,业务招待费我没有纳税调整,怎么办,需要去变更吗
你好, 建议 那暂时就不用管了
67楼
2022-12-23 11:44:20
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冰水(小汤):回复蒋飞老师 会被查吗?
2022-12-23 12:09:56
蒋飞老师:回复冰水(小汤)因为更正申报,还涉及滞纳金
2022-12-23 12:39:12
冰水(小汤):回复蒋飞老师 是的,老师
2022-12-23 12:54:20
冰水(小汤):回复蒋飞老师 就是怕后期被查
2022-12-23 13:22:02
蒋飞老师:回复冰水(小汤)一般过了3年就不会查的
2022-12-23 13:40:47
冰水(小汤):回复蒋飞老师 2018年,没有过3年,有点后怕
2022-12-23 13:57:50
蒋飞老师:回复冰水(小汤)两个方案: 1.不用管 2.按规定,更正申报交滞纳金
2022-12-23 14:14:37
冰水(小汤):回复蒋飞老师 我就不明白,税务都没看到起,
2022-12-23 14:42:35
蒋飞老师:回复冰水(小汤)是的,税务局也不会看的那么仔细的。
2022-12-23 14:55:02
冰水(小汤):回复蒋飞老师 2018年企业交了企业所得税的税,这种情况,被查的风险大吗?老师
2022-12-23 15:13:33
冰水(小汤):回复蒋飞老师 是小规模
2022-12-23 15:25:34
蒋飞老师:回复冰水(小汤)可能性不大,但有税务风险的
2022-12-23 15:40:27
冰水(小汤):回复蒋飞老师 纳税风险?!?!?
2022-12-23 16:02:49
冰水(小汤):回复蒋飞老师 老师能给我一个好建议?吗谢谢
2022-12-23 16:29:26
蒋飞老师:回复冰水(小汤)两个方案: 1.不用管 或者 2.按规定,更正申报交滞纳金
2022-12-23 16:45:58
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户_ph700443 发表的提问:
老师,你好,请问纳税调整明细项目里面的业务招待费的税收金额是不是账载金额的60%?
招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个
68楼
2022-12-23 12:06:49
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学堂用户_ph700443:回复东老师 好的,谢谢老师
2022-12-23 12:32:51
东老师:回复学堂用户_ph700443不客气,帮忙给个五星好评,谢谢
2022-12-23 12:53:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
业务招待费汇算清缴的时候要调整,应纳税额要调增,补缴所得税,怎么做分录好点
你好  你们属于小企业会计准则吗 。 这样好判断科目  
69楼
2022-12-23 12:29:59
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小鱼儿:回复meizi老师 是的老师,小企业会计准则
2022-12-23 12:52:29
meizi老师:回复小鱼儿 你好 借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税  借  应交税费-应交企业所得税 贷银行存款  
2022-12-23 13:04:57
小鱼儿:回复meizi老师 也不用从以前年度损益调整科目里面过一次吗
2022-12-23 13:21:37
meizi老师:回复小鱼儿 你好是的。  直接走利润分配了   
2022-12-23 13:45:24
于老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师
4.99
解题: 0.21w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
给客户的回扣贿赂等非法支出不能作为业务招待费2⃣️应直接做纳税调整啥意思啊
您好,意思是回扣是违法的,不能入账
70楼
2022-12-24 11:41:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小冰 发表的提问:
老师,电影行业的前期筹备时间长,那收入还是为0,我们发生的业务招待费,要不要按税法进项纳税调整?还是电影行业有特殊的规定?
你好,同学。 要做调整的,你这是
71楼
2022-12-24 12:07:38
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小冰:回复陈诗晗老师 但是我前期业务招待费有点多,电影还没有上映,就没有收入,那不是这些费用都不能在税前扣除了
2022-12-24 12:20:32
陈诗晗老师:回复 小冰你可以考虑计长期待摊费用,后面有收入期间进行分摊 处理。
2022-12-24 12:34:22
小冰:回复陈诗晗老师 前期计入怎么做分录呢?后来分摊分录
2022-12-24 12:58:58
陈诗晗老师:回复 小冰借 长期待摊费用 贷 XX费用或存款 借 XX费用 贷 长期待摊费用
2022-12-24 13:10:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 野狼 发表的提问:
关于业务招待费纳税调整事项:2017年累计收入为1003174.24,按照千分之五算的金额为5015.87 2017年累计发生业务招待费7242,按照60%算的金额为,4345.2 按照孰低扣除的话,应该扣除多少呢,
您好,应该扣除4345.2元。
72楼
2022-12-24 12:29:59
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野狼:回复王雁鸣老师 不是5015.87和7242比较吗
2022-12-24 13:15:29
王雁鸣老师:回复野狼您好,不是的,是5015.87和4345.2 比较。
2022-12-24 13:27:24
野狼:回复王雁鸣老师 就只是5015.87和4345.2两者之间比较?
2022-12-24 13:46:30
王雁鸣老师:回复野狼您好,是的。
2022-12-24 14:05:43
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 冰水(小汤) 发表的提问:
你好,我2018年报,忘记业务招待费纳税调整了,怎么办,要去更正吗
你好, 建议不用管了 或者 更正申报
73楼
2022-12-25 11:37:27
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冰水(小汤):回复蒋飞老师 更正申报️企业所得税税 税务没有打电话,是我自己发现没添
2022-12-25 11:51:30
蒋飞老师:回复冰水(小汤)那暂时就不用管了
2022-12-25 12:13:50
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
账上业务招待费15000,其中有合规凭据的13000,纳税调整账载金额填多少
你好 你们业务招待费按发生额的60%,不能超过当年营业收入的千分之5来调整,账载金额填13000
74楼
2022-12-25 11:58:43
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 狂野的奇异果 发表的提问:
老师,新年好,请教个问题,我们2021年没收入,但我们业务招待费产生了29000元,做纳税调整的时候,我们该不该补税?
你们属于筹建期的吗?
75楼
2022-12-25 12:26:59
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狂野的奇异果:回复郭老师 我们是2021年7月才成立的建筑劳务公司,到2021年底暂时没收入
2022-12-25 12:49:10
郭老师:回复狂野的奇异果那就按照60%抵扣所得税,调增之后不需要交所得税的。
2022-12-25 13:09:13
狂野的奇异果:回复郭老师 意思是29000x60%=17400元可以税前扣除,29000-17400=11600元调增,因为是没收入,所以这11600不用乘以25%交所得税了,是这意思吗?郭老师
2022-12-25 13:20:43
郭老师:回复狂野的奇异果是这个意思的,是这么理解的。
2022-12-25 13:38:37
狂野的奇异果:回复郭老师 谢谢郭老师,新年快乐
2022-12-25 13:56:26
郭老师:回复狂野的奇异果不用客气 新年快乐
2022-12-25 14:07:58
狂野的奇异果:回复郭老师 郭老师,我去年10月份和11月份,做错2笔工程施工一劳务分包的分录,想放完假上班时把它调整过来,我是先红冲去年那错的2笔分录,再调整成正确的分录吗?
2022-12-25 14:22:21
郭老师:回复狂野的奇异果可以的 可以这么做的
2022-12-25 14:41:19

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